是的 暫估本來就是可以不準確,只要低于你的收入就行
我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫管,商品經常已賣出,發(fā)票還沒有到,財務上做暫估。財務上做暫估,那結轉成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購進,本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準,比如說本期暫估10,發(fā)票來時可能會12,賬務處理上會沖回10入12,那庫存報表呢? 數(shù)量'沒變,但金額變了 如果報表不顯示,那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉不過來了
老師,我想請問一下 我們公司進口的肉質品,因為暫時還沒有付款給代理商所以都是按照暫估的價格入庫的,可是最近銷售的很好,一直都在銷售最后結轉成本,想請問一下老師假期到最后都銷售完了,成本也結轉掉,沖回暫估的庫存商品該怎么處理,當時那時候實際可能已經沒有庫存商品了。
老師 ,我們是商貿企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結轉成本哪里我沒有動,結轉銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結轉成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負數(shù)了,但是車架號確認是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導致我應該結轉成本的型號沒結轉,然后不還結轉的型號車少了的情況?那怎么做啊?因為車比較多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
建筑行業(yè),EPC項目,設計到下游分包單位,開發(fā)票問題,合同問題,具體要怎么操作,會存在稅差嗎?有推薦學習的書籍,或者要去哪里學習EPC項目的財稅知識?
電子稅務局的三方協(xié)議已經簽訂,還可以修改嗎
軟件開發(fā)行業(yè)什么情況下可以進研發(fā)費用?
文化旅游公司,景區(qū) 學習哪個課程
同一批貨物可以兩個報關單嗎,同個客戶
你好老師18年小規(guī)模,不進賬可以一直零申報嗎
初級證一直沒有年審和繼續(xù)教育,影響考中級嗎
多年未從事會計,知識全忘了,能直接學中級嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,會計處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補虧損 /?貸:利潤分配——盈余公積補虧? (,然后:?借:利潤分配——盈余公積補虧? ;?貸:利潤分配——未分配利潤?)?
老師,怎么加入班級群,怎么找不到呢
那成本結轉不準怎么辦?到時候發(fā)票來了不準怎么辦
按照暫估的來結轉成本,發(fā)票到了之后再調整就是了,紅蟲之前的暫估和結轉成本在做發(fā)票的
還有就是我們是買一贈三都是賣給個人的不開發(fā)票,那增值稅上按照多少確認稅費?是按照一件商品還是四件
按照一個來確認收入,結轉四個的成本
沒開發(fā)票也這樣嗎
對的是的對的是的對的是的。