你好,這個你合同是多少金額。 是按固定資產(chǎn)的買價來確認,而不是看每次服多少錢
你好,老師,我在學固定資產(chǎn)分期付款這個知識點,有個迷糊一直解不開,就是分錄上,例如:借:固定資產(chǎn),借:未確認融資費用,貸:長期應付款。分錄中,這個長期應付款,金額是本加息,是你買這項固定資產(chǎn)一共付的錢,題目出題一般都是個整數(shù),那這個是長期應付款的賬面價值嗎,如果是的話,為什么我在做題的時候,計算的長期應付款賬面價值固定資產(chǎn)的現(xiàn)值-未確認融資費用呢,我發(fā)現(xiàn)這里好多概念我都不懂
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價暫估了。這個暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
將村集體收到清產(chǎn)核資的錢放在應付款里。用它購買固定資產(chǎn)時,借:應付款/清產(chǎn)核資補助款貸:銀行存款/股份經(jīng)濟合作社借:固定資產(chǎn)/辦公設備/高拍儀貸:公積公益金/轉(zhuǎn)增資本這樣走不對,應該怎么記賬呢?還有就是多個同類的出納憑證生成一張會計憑證,什么樣算同類?
老師,下午好,咨詢一下出售固定資產(chǎn)分錄:2022年買了一臺車137000元(因為是內(nèi)賬 不做開票稅金)每月月供4485元,當時入固定資產(chǎn)分錄是:借固定資產(chǎn)-運輸設備 137000 貸:長期應付款:137000.,已做累計折舊63199.77元 現(xiàn)在這臺車要以長期應付款余額73800.23元出售給個人。請問現(xiàn)在出售這臺車,我要怎么樣做分錄?
老師,我想請教一個問題。經(jīng)查賬發(fā)現(xiàn)。23年有一個固定資產(chǎn)發(fā)票金額725萬。會計憑證做成 借:固定資產(chǎn)6145929.2 應交稅金-應交增值稅-進項稅834070.8 貸:預付賬款6980000 固定資產(chǎn)原值金額少記了27萬。這個差額部分在今年要補進去。 固定資產(chǎn)卡片錄的原值也是6145929.2 我這個該怎么處理。具體分錄怎么做
財云啟軟件如何帳套導出
老師,工資社保從計提到發(fā)放的分錄可以發(fā)一下嗎
老師您好!這個營業(yè)收入增長20%,那息稅前利潤和這個增長率什么關系,怎么推導過程,我想理解下過程
老師你好!第三方評估入賬的固定資產(chǎn)可以在稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,現(xiàn)在資產(chǎn)負責未分配利潤是負數(shù),老板想變更法人,股權轉(zhuǎn)讓,是一人有限公司,實投50萬,可以平價轉(zhuǎn)嗎,都需要交那些稅?
老師,你好,公司成立前的業(yè)務,公司成立后可以補開專用發(fā)票嗎?
承兌付給別人怎么付款
老師你好!我們是一般納稅人,收到普通發(fā)票,稅金沒有抵扣的,就是直接做到成本里面嗎?借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
銷售合成金屬制作的小飾品,十幾塊錢的耳環(huán)戒指這些,開發(fā)票的時候商品和服務稅收分類編碼選擇什么?貨物和勞務名稱選項什么?
老師:公司員工在其他地方繳納社保,在我單位不用繳納?我單位也如實做工資和個稅申報。前會計在申報個稅時,覺得沒有社保有問題,把社保個人扣除部分,加到工資總額,個人覺得她這樣處理不對的。
那 我什么時候來確定哪月做呢, 是款付清 還是 收到發(fā)票就可以,還是給了定金就開始列入固定資產(chǎn)
你好,你是按實際收到固定資產(chǎn)來確認。
按照我實際收到月份做固資對吧
你好,是的,就是這樣了。
老師 那車子是貸款按揭的, 可以當月全部抵扣進項稅額嗎
你好,可以的,這個不影響。
老師 我們股東用公司名義買車,首付款是公司出的,貸款是他自己用自己個人卡還到賣車的合作銀行的, 我這邊做賬怎么給按揭款的作平呢。
你好,這個你車是落戶在公司名下是吧
嗯 就是公司掏首付款的, 股東自己個人還款
發(fā)票是公司的名字
你好,這樣的話,借固定資產(chǎn),貸銀行存款,長期應付款 然后股東付款,借長期應付款,貸其他應付款=-股東
可是股東給按揭打給了銀行了, 并沒有通過我們公司公戶打到銀行去 那要怎么操作下啊
你好,這個沒事,你仍然按上面的做賬就行
老師你意思等 股東給按揭款全部打給我這邊 才能沖平其他應付款是吧
你好,不是,是你們要還錢給股東。 至少外賬上應該這樣。就平了。
老師你的意思是我們需要把按揭款全部打給股東個人,這就相當于我們把錢打給他, 以他名義做按揭款這樣外賬就是平了?
你好,是他幫公司還了這個按揭款,然后公司還錢給他。就平了。
我和他之間需要做一個什么協(xié)議嗎證明是他替公司還款這個車實際屬于公司的車的一個協(xié)議嗎
你好,是的。寫個委托代付的協(xié)議。