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老師,記固定資產(chǎn),1.5付定金20000,4.25付5000,5.7付300000,6.7付尾款5000,開始使用時間5.1,怎么錄固定資產(chǎn)并生成憑證啊 這借固定資產(chǎn) 這分錄從哪個月開始算呢,

2025-06-03 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-03 16:54

你好,這個你合同是多少金額。 是按固定資產(chǎn)的買價來確認,而不是看每次服多少錢

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快賬用戶1025 追問 2025-06-03 17:05

那 我什么時候來確定哪月做呢, 是款付清 還是 收到發(fā)票就可以,還是給了定金就開始列入固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2025-06-03 17:06

你好,你是按實際收到固定資產(chǎn)來確認。

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快賬用戶1025 追問 2025-06-03 17:06

按照我實際收到月份做固資對吧

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齊紅老師 解答 2025-06-03 17:07

你好,是的,就是這樣了。

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快賬用戶1025 追問 2025-06-03 17:08

老師 那車子是貸款按揭的, 可以當月全部抵扣進項稅額嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-03 17:09

你好,可以的,這個不影響。

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快賬用戶1025 追問 2025-06-03 17:18

老師 我們股東用公司名義買車,首付款是公司出的,貸款是他自己用自己個人卡還到賣車的合作銀行的, 我這邊做賬怎么給按揭款的作平呢。

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齊紅老師 解答 2025-06-03 17:19

你好,這個你車是落戶在公司名下是吧

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快賬用戶1025 追問 2025-06-03 17:20

嗯 就是公司掏首付款的, 股東自己個人還款

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快賬用戶1025 追問 2025-06-03 17:20

發(fā)票是公司的名字

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齊紅老師 解答 2025-06-03 17:22

你好,這樣的話,借固定資產(chǎn),貸銀行存款,長期應付款 然后股東付款,借長期應付款,貸其他應付款=-股東

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快賬用戶1025 追問 2025-06-03 17:27

可是股東給按揭打給了銀行了, 并沒有通過我們公司公戶打到銀行去 那要怎么操作下啊

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齊紅老師 解答 2025-06-03 17:27

你好,這個沒事,你仍然按上面的做賬就行

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快賬用戶1025 追問 2025-06-03 17:29

老師你意思等 股東給按揭款全部打給我這邊 才能沖平其他應付款是吧

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齊紅老師 解答 2025-06-03 17:30

你好,不是,是你們要還錢給股東。 至少外賬上應該這樣。就平了。

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快賬用戶1025 追問 2025-06-03 17:32

老師你的意思是我們需要把按揭款全部打給股東個人,這就相當于我們把錢打給他, 以他名義做按揭款這樣外賬就是平了?

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齊紅老師 解答 2025-06-03 17:33

你好,是他幫公司還了這個按揭款,然后公司還錢給他。就平了。

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快賬用戶1025 追問 2025-06-03 17:40

我和他之間需要做一個什么協(xié)議嗎證明是他替公司還款這個車實際屬于公司的車的一個協(xié)議嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-03 17:41

你好,是的。寫個委托代付的協(xié)議。

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你好,這個你合同是多少金額。 是按固定資產(chǎn)的買價來確認,而不是看每次服多少錢
2025-06-03
借,固定資產(chǎn)清理110000-4583.3×折舊期限 累計折舊,4583.3×期限 貸,固定資產(chǎn)110000
2021-05-06
您好!應該計入固定資產(chǎn)科目
2021-01-19
你好,需要考慮增值稅,增值稅不做到固定資產(chǎn)里面還需要考慮你的車購置稅,這個購置稅是按照不含稅的銷售額乘以10%。
2021-09-18
借固定資產(chǎn) 貨應付賬款暫估
2022-05-25
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