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老師,我想請教一個問題。經(jīng)查賬發(fā)現(xiàn)。23年有一個固定資產(chǎn)發(fā)票金額725萬。會計憑證做成 借:固定資產(chǎn)6145929.2 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅834070.8 貸:預(yù)付賬款6980000 固定資產(chǎn)原值金額少記了27萬。這個差額部分在今年要補(bǔ)進(jìn)去。 固定資產(chǎn)卡片錄的原值也是6145929.2 我這個該怎么處理。具體分錄怎么做

2024-11-21 19:17
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齊紅老師

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2024-11-21 19:18

分析調(diào)整原因 由于之前固定資產(chǎn)原值少記了 270,000 元,需要在發(fā)現(xiàn)差錯的當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整,以保證固定資產(chǎn)原值的準(zhǔn)確性。 調(diào)整會計分錄 借:固定資產(chǎn) 270,000 貸:預(yù)付賬款(或其他對應(yīng)的科目,需要查找當(dāng)初少記金額對應(yīng)的科目)270,000 調(diào)整固定資產(chǎn)卡片 同時,需要修改固定資產(chǎn)卡片上記錄的原值,將其從 6,145,929.2 元調(diào)整為 6,415,929.2 元(6,145,929.2%2B270,000),確保固定資產(chǎn)卡片信息與賬務(wù)處理一致。

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分析調(diào)整原因 由于之前固定資產(chǎn)原值少記了 270,000 元,需要在發(fā)現(xiàn)差錯的當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整,以保證固定資產(chǎn)原值的準(zhǔn)確性。 調(diào)整會計分錄 借:固定資產(chǎn) 270,000 貸:預(yù)付賬款(或其他對應(yīng)的科目,需要查找當(dāng)初少記金額對應(yīng)的科目)270,000 調(diào)整固定資產(chǎn)卡片 同時,需要修改固定資產(chǎn)卡片上記錄的原值,將其從 6,145,929.2 元調(diào)整為 6,415,929.2 元(6,145,929.2%2B270,000),確保固定資產(chǎn)卡片信息與賬務(wù)處理一致。
2024-11-21
你好,學(xué)員,以前的分錄全部沖回,按照發(fā)票重新入賬的
2023-07-08
您好 請問計提折舊的時候分錄怎么寫的?
2023-07-08
你好,同學(xué),那你可以這樣啊,借固定資產(chǎn) 貸累計折舊,然后調(diào)上一筆憑證。
2022-03-21
要解決“其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”科目一直掛賬的問題,可以進(jìn)行如下調(diào)賬處理: 借:其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 65,517.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 65,517.25 因為之前做賬時將可抵扣的進(jìn)項稅計入了“其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”,現(xiàn)在發(fā)票已開齊,需要將其調(diào)整到正確的科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”中。 同時,建議檢查一下之前的會計處理是否正確。在固定資產(chǎn)的相關(guān)會計處理中,一般是在預(yù)付設(shè)備款時,借記“預(yù)付賬款”等科目,而在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)暫估入賬時并不確認(rèn)進(jìn)項稅,待收到發(fā)票后再借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”。如果之前的會計處理存在差錯,也應(yīng)一并進(jìn)行更正。
2024-07-17
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