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Q

老師,我們單位有幾名勞務派遣人員,現(xiàn)在要給勞務派遣公司轉(zhuǎn)人員費用,費用包含他們的工資和餐費,但是勞務派遣公司要求我們按餐費的金額給他們開票,后期將派遣人員的餐費在轉(zhuǎn)回我單位賬戶上,那我們應該怎樣開票呢?

2025-06-03 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-03 15:19

你好,現(xiàn)代服務費*餐費

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快賬用戶2090 追問 2025-06-03 15:40

我們是事業(yè)單位? 明細可以寫餐費嗎?那是6%的稅率嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-03 15:40

是的,可以的,一般納稅人是6%

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快賬用戶2090 追問 2025-06-03 15:53

我看對方給我們開服務費發(fā)票時,是1%的稅率,那我們是不是可以要求對方開專票? 用于抵扣

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齊紅老師 解答 2025-06-03 15:54

你們一般納稅人可以抵扣的

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快賬用戶2090 追問 2025-06-03 16:03

她那邊開的是人力資源服務/服務費? ?而且是普票? ?如果就按這個稅目 開成專票? ?我們就可以抵扣了吧

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齊紅老師 解答 2025-06-03 16:03

是的你說的是正確的

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快賬用戶2090 追問 2025-06-03 16:19

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-03 16:19

不客氣祝你工作順利

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快賬用戶2090 追問 2025-06-04 09:33

老師,我還想問一下,如果我們收到勞務派遣轉(zhuǎn)給我們的餐費,應該記什么科目呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-04 09:34

我們確認收入肯定,我們需要開具發(fā)票給他們嗎?

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你好 銷售費用勞務費
2023-02-22
你好,備注勞務費就可以到。
2023-01-16
你好 可以這樣報銷的?
2021-09-22
你好,你這里享受的差額計稅 2%部分可以開具5%專用發(fā)票。
2021-08-28
這個就是對方公司申報個稅
2023-01-10
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