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您好老師 我們是汽車銷售企業(yè),銷售了一臺車, 借:應(yīng)收賬款——客戶122900 貸:主營業(yè)務(wù)收入108761.06 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項14138.94 主要是還有2000是線上定金 后期廠家以折讓形式返還給我們 請老師幫忙寫一下2000線上定金的分錄,以及廠家返回折讓后如何做賬的處理 謝謝老師

2025-06-05 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-05 09:36

借其他應(yīng)收款2000 貸銀行存款2000

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齊紅老師 解答 2025-06-05 09:36

返回做相反的會計分錄那

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快賬用戶6927 追問 2025-06-05 10:19

但是這個折讓返回來是在訂車的系統(tǒng)里 我們做賬沖的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:預(yù)付賬款 不在銀行存款 應(yīng)該如何做賬?

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齊紅老師 解答 2025-06-05 10:20

那沖減其他應(yīng)收款才對的

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您好!可以記入營業(yè)外支出
2021-04-08
您好 借:庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款
2022-05-08
同學(xué)你好,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,6203.7,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,1708.4,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,4495.3。這樣就平賬了。再按這個應(yīng)交的增值稅,乘以附加稅費率,得出應(yīng)交的附加稅,借,稅金及附加,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加,應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育附加費。
2022-10-05
你好,折讓部分做在借方負(fù)數(shù)沒錯,這部分就是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的部分了,不需要再另外做分錄了
2022-05-09
同學(xué)你好 你們按照發(fā)票來做 總公司要給你開發(fā)票的
2021-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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