你好,你是說(shuō)24年沖23年的?
請(qǐng)問(wèn)22年的成本有一筆成本不能回票,但是22年已經(jīng)做到賬里面去了,匯算清繳的時(shí)候需要怎么調(diào)整
2021年有一個(gè)成本票沒(méi)有發(fā)票入賬了,但是2021年做匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)整成本,這個(gè)現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),那能不能在2022年做匯算清繳的時(shí)候添加進(jìn)去
老師你好,23年12月開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,由于開(kāi)票錯(cuò)誤,24年1月紅沖了并重新開(kāi)出,但是1月份已經(jīng)繳納了24年4季度的增值稅的,我想問(wèn)一下匯算的時(shí)候收入需要調(diào)整不?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年的發(fā)票入在了25年,25年做24年度所得稅的匯算清繳時(shí)也沒(méi)有調(diào)整,那26年做25年所得稅匯算清繳時(shí)該怎么辦?
2025年報(bào)2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,由于2024年暫估的材料成本發(fā)票沒(méi)有開(kāi)回來(lái),2026年才開(kāi)的回來(lái)發(fā)票,2025報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增,那我26年收到發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢? 更正一下,材料購(gòu)買(mǎi)是24年,但是暫估賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄做到25年的,但是26年票才能收到,我是在24年匯算的時(shí)候調(diào)整還是報(bào)2025年匯算的時(shí)候調(diào)整呢? 老師,我這種情況應(yīng)該怎么處理呢
老師,旅游行業(yè),每月會(huì)付好多筆付給個(gè)人的墊付款,可不可以不掛個(gè)人,明細(xì)直接寫(xiě)成墊付團(tuán)款費(fèi)用,等票來(lái)了一起沖這月墊付的團(tuán)款費(fèi)用 現(xiàn)在這個(gè)公司就是先付款后續(xù)票來(lái)了在每個(gè)人的報(bào)銷(xiāo)后面兌發(fā)票,就好麻煩,發(fā)票金額也不是正好的,多出來(lái)的票做現(xiàn)金,您說(shuō)我哪個(gè)方法可以嗎
你好老師我們公司給業(yè)主弄天然氣管道,給業(yè)主開(kāi)票開(kāi)什么服務(wù)呢類(lèi)別是什么?
申報(bào)5月份增值稅,老板說(shuō)有一張新買(mǎi)的汽車(chē)的發(fā)票,如果發(fā)票開(kāi)的6月份的,能放在5月份申報(bào)中抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
項(xiàng)目上澆了塊水泥地開(kāi)什么稅收編碼發(fā)票
老師您好,請(qǐng)問(wèn)單位租賃個(gè)人房屋給員工休息需要辦理什么手續(xù),才能作為費(fèi)用入賬呢?
老師您好,公司賬戶收到保險(xiǎn)公司支付的員工賠償款,之后轉(zhuǎn)給了員工,又有發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的,如果入了發(fā)票賬就不平了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬?
老師好!榨菜應(yīng)符什么稅收編碼
審計(jì)要近三年每年每個(gè)科目三筆重要記賬憑證和附件照片,23年利潤(rùn)表是有業(yè)務(wù)招待費(fèi),有研發(fā)費(fèi)用,我可以只把一級(jí)科目管理費(fèi)用出現(xiàn)的記賬憑證拍給審計(jì),不把二級(jí)業(yè)務(wù)招待費(fèi),研發(fā)支出拍給審計(jì)老師嗎,
老師您好!小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有一筆物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)收3996.7元,業(yè)主交2996.7元,還有1000元是拿應(yīng)退的裝修押金單抵扣了,應(yīng)該怎么寫(xiě)記帳憑證?
老師你好,我想問(wèn)下,那個(gè)我們公司員工上月已經(jīng)離職了,工資也已經(jīng)發(fā)放完畢,但是社保這個(gè)月停不了,公司繳納的,這個(gè)應(yīng)該怎么做,分錄怎么寫(xiě)
對(duì)的,我們紅沖的是23年的
你好,這個(gè)你想做正規(guī),就去修改23年的。 不過(guò)建議你算了。當(dāng)做沖24年的算了。
如果在遇到紅沖去年成本發(fā)票的情況,正規(guī)的來(lái)說(shuō)是不是調(diào)整以前年的損益并且去更該去年的匯算清繳申報(bào)表
老師你說(shuō)當(dāng)做沖24年的了,是不是說(shuō)要在24年的匯算清繳時(shí)將這紅沖的部分進(jìn)行納稅調(diào)增
你好,是的。是需要調(diào)了。