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老師,建賬時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的期末余額有很多在借方,也有一部分貸方,我想按照科目余額來建賬,把應(yīng)付賬款的借方余額寫成貸方負(fù)數(shù),試算平衡后和上一期的資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)總計,負(fù)債和所有者權(quán)益合計數(shù)對不上的,其他都可以對上。這樣算錯嗎?

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老師,建賬時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的期末余額有很多在借方,也有一部分貸方,我想按照科目余額來建賬,把應(yīng)付賬款的借方余額寫成貸方負(fù)數(shù),試算平衡后和上一期的資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)總計,負(fù)債和所有者權(quán)益合計數(shù)對不上的,其他都可以對上。這樣算錯嗎?
2025-06-03 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-03 12:00

同學(xué)您好,應(yīng)付如果是借方可以轉(zhuǎn)成預(yù)付, 我建議您按這個表正常的不要改去填 然后用分錄的形式將負(fù)的金額轉(zhuǎn)到另外的科目里

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你好,這個情況調(diào)理其他應(yīng)收款好,后期沖減這個額其他應(yīng)收款
2021-05-26
你好,按明細(xì)賬的余額填列是對的,就是您之前的做法;科目余額表是應(yīng)是總數(shù),不能按這個數(shù)填列的
2020-08-06
i這個對應(yīng)新財務(wù)報表是不是沒有重新分類,往來 ?“預(yù)收款項”項目=(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)貸余
2021-02-02
他重分類了 你看下他其他應(yīng)付款是不是有借方余額的?
2025-04-11
您好,因為需要考慮重分類的影響
2021-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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