您要再做一個借未分配利潤 90% 盈余公積10% 貸:以前年度損益調整

請問今年退20年企業(yè)所得稅15W,會計分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費---應交所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤 這樣對嗎,需要沖減20年計提的盈余公積嗎,分錄怎么做呢,謝謝
請問老師,匯算清繳時如果要補繳納企業(yè)所得稅:借:以前年度損益調整 貸:應交稅費一應交企業(yè)所得稅 支付時 借:應交稅費一應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 那如果返回來呢?借:應交稅費一應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調整 那么下一個是什么?
老師,補繳2019年的所得稅分錄是不是 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
老師,您好,我補交去年的企業(yè)所得稅,我做的分錄是這樣的:借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:以前年度損益調整 貸 :應交稅費---應交企業(yè)所得稅 。補交的金額,過賬后,為什么在提取法定盈余公積金里了呢?
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
是需要把以前年度損益再做到未分配利潤里嗎?
是的同學按我寫的做
好的,謝謝老師
不客氣滿意請同學五星好評