您好,這個的話確實(shí)是存在一些風(fēng)險(xiǎn)的,不應(yīng)該對對應(yīng)好幾個您好,這個的話確實(shí)是存在一些風(fēng)險(xiǎn)的,不應(yīng)該對對應(yīng)好幾個。
外貿(mào)企業(yè),已報(bào)關(guān)出口,對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在發(fā)票勾選平臺確認(rèn)了退稅勾選,但是最終這筆業(yè)務(wù)沒有申請退稅成功,那個發(fā)票會引起稅務(wù)局關(guān)注嘛?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅的時候,發(fā)票單位需要跟出口退稅明細(xì)申報(bào)表,和出口退稅進(jìn)貨申報(bào)表的單位數(shù)量進(jìn)行匹配嗎?還是說只要報(bào)關(guān)單有對應(yīng)單位就可以? 現(xiàn)在我們是發(fā)票開的箱,報(bào)關(guān)單有箱也有千克的單位,退稅申報(bào)系統(tǒng)的兩個明細(xì)表只有千克的單位。
老師好,純外貿(mào)企業(yè),2月出口的產(chǎn)品,采購發(fā)票的開票日期是3月1日,3月2日做的發(fā)票退稅認(rèn)證,過兩天如果電子稅局的出口退稅里能查詢到這張發(fā)票信息,那么能在3月15日即這個月退稅申報(bào)期之前用這張發(fā)票申報(bào)退稅嗎? 問了兩三個會計(jì),有說能的,有說不能的,搞蒙了
請問老師,報(bào)關(guān)單的境外收貨人是HK客戶,收到外匯的也是這個HK客戶,但是報(bào)關(guān)單的抵運(yùn)國是印度,請問開具出口退稅的購買方是開哪個呢?如果開具出口退稅發(fā)票的購買方是HK客戶,那稅局會不會認(rèn)為跟報(bào)關(guān)單抵運(yùn)國不一致,不能申請出口退稅呢
出口退稅企業(yè),我們的采購合同,送貨單,發(fā)票是互相配對的。 發(fā)貨的時候,我們可以是先進(jìn)先出,貨物對應(yīng)著相對早的送貨單,配單的時候,報(bào)關(guān)單可以配任意時間的發(fā)票? 舉個例子,就是3月出口的貨物(對應(yīng)送貨單是2月的,采購合同1月),產(chǎn)生3月的報(bào)關(guān)單,可以配8月的發(fā)票(8月的發(fā)票對應(yīng)7月的送貨單,6月的采購合同)嗎?
老師好,我公司當(dāng)月收到一些設(shè)備發(fā)票,當(dāng)月又給對方按照原價開回去了。這些設(shè)備沒必要入固定資產(chǎn)了,請問該怎么記賬,謝謝!
老師,廠房裝修兩個月。裝修費(fèi)50萬,由承租方承擔(dān),他們支付給我們,我們再支付給裝修工隊(duì)的。我們作為出租方,我們怎么做賬務(wù)處理?
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,公司今年簽訂了一個1000萬的項(xiàng)目,這個公司什么時候就升成一般納稅人了?
請問股東用他另外的公司對公轉(zhuǎn)賬到新辦公司投資款合法嗎?
老師,我們收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是沒有入賬,進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣
老師,建加工大米的生產(chǎn)流水線,怎么記帳?
麻煩老師幫我看一下這兩張票可以嗎?謝謝
老師您好!請問5月調(diào)整23年賬應(yīng)交稅金未交增值稅科目,稅務(wù)報(bào)增值稅申報(bào)應(yīng)該填哪里
科目里面的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅要不要月底轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?什么情況要轉(zhuǎn),什么情況不用轉(zhuǎn)?
我單位代收各單位的飯卡充值款后給員工充飯卡,會計(jì)分錄是借銀行存款100萬,借管理費(fèi)用員工福利費(fèi)餐費(fèi)-100萬,對不? 我們給員工充的飯卡錢是虛擬數(shù)字,員工拿著飯卡去食堂消費(fèi),食堂的老板拿著員工消費(fèi)的數(shù)據(jù)來我們單位結(jié)賬,怎么做分錄呢?我們進(jìn)賬100萬,結(jié)果我們只給食堂結(jié)款90萬,怎么做分錄?余下的10萬怎么做分錄?能做收入嗎?
必須采每一張采購發(fā)票對應(yīng)一張報(bào)關(guān)單嗎?
對的,必須要對應(yīng)才行的
那稅局會怎么樣認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)呢?
您好,萬一不配不上的風(fēng)險(xiǎn)