您好,對的,這個的話,就是最后的話就是以配8月的發(fā)票(8月的發(fā)票對應(yīng)7月的送貨單,6月的采購合同
老師你好,外貿(mào)企業(yè)申報出口退稅的時候,發(fā)票單位需要跟出口退稅明細(xì)申報表,和出口退稅進(jìn)貨申報表的單位數(shù)量進(jìn)行匹配嗎?還是說只要報關(guān)單有對應(yīng)單位就可以? 現(xiàn)在我們是發(fā)票開的箱,報關(guān)單有箱也有千克的單位,退稅申報系統(tǒng)的兩個明細(xì)表只有千克的單位。
一張發(fā)票對應(yīng)多張報關(guān)單,那個進(jìn)貨明細(xì)要怎么錄入老師,如果50雙鞋子開一張發(fā)票,發(fā)票100000,2022年2月份出口25雙鞋子2022年3月出口25雙鞋子。那是不是我錄入2022.2月份進(jìn)貨明細(xì)采集的時候發(fā)票金額我錄入要50000,2022.3月份錄入進(jìn)貨采集信息金額50000而不是每次錄入發(fā)票金額10萬對吧老師?謝謝
備份出口退稅的退稅資料,比如采購合同,送貨單,銷售合同,報關(guān)單。一個報關(guān)單是3月出口的,銷售合同是2月的,采購合同是1月的,而我們的采購合同的貨物,其實(shí)還沒有全部報關(guān)出口完,這樣我備份資料是怎么存放呀?需要對應(yīng)不?
備份出口退稅的退稅資料,比如采購合同,送貨單,銷售合同,報關(guān)單。一個報關(guān)單是3月出口的,銷售合同是2月的,采購合同是1月的,而我們的采購合同的貨物,其實(shí)還沒有全部報關(guān)出口完,這樣我備份資料是怎么存放呀?需要對應(yīng)報關(guān)單不?還是只需要按月份裝訂?
出口退稅企業(yè),我們的采購合同,送貨單,發(fā)票是互相配對的。 發(fā)貨的時候,我們可以是先進(jìn)先出,貨物對應(yīng)著相對早的送貨單,配單的時候,報關(guān)單可以配任意時間的發(fā)票? 舉個例子,就是3月出口的貨物(對應(yīng)送貨單是2月的,采購合同1月),產(chǎn)生3月的報關(guān)單,可以配8月的發(fā)票(8月的發(fā)票對應(yīng)7月的送貨單,6月的采購合同)嗎?
老師,無票收入上個季度報了14萬,這個季度報3萬多,會有風(fēng)險么,其實(shí)前兩個季度無票報多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶呀?
老師,公司1月份個稅申報錯了,少申報人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進(jìn)去怎么弄???
老師,之前會計(jì)在2021年7月銷售商品用庫存現(xiàn)金入賬,借庫存現(xiàn)在10000元,貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
貨幣資金期初設(shè)置:期初余額693943.44,年初余額608062.99;資產(chǎn)負(fù)債表年初余額608062.99,期末余額725723.71,現(xiàn)金流量表現(xiàn)金凈增加額本年累計(jì)金額31780.7,本期金額31780.27,期初現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額608062.99,本期金額693943.44,期末現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額639843.26,本期金額725723.71。 這個數(shù)據(jù)對嗎
二手車發(fā)票怎么開?要去車管所開嗎
@董孝彬 重慶建材行業(yè) 增值稅稅負(fù)率是多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
老師你說什么意思?我不明白
就是 說,你們?nèi)绻菆箨P(guān)單的話,你們3月出口,送貨是2月的,合同是1月的,然后3月的報關(guān)單據(jù),是可以為8月的,不跨年就行