您好,是的,不用改的,記好,不會收和付了,這樣寫分錄簡單
老師您好,是在用友系統(tǒng)的那個應(yīng)收款管理里面,我設(shè)置那個,初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時候,我選擇科目(如應(yīng)收賬款1131)的時候,他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目,此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”。可是如果我現(xiàn)在去總賬的會計科目那里去修改那個受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時候(沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白,就是無),它就會彈出一個提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng),可能會造成數(shù)據(jù)錯誤,是否繼續(xù)?”。而且我的那個應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個問題解決不了,我就無法把那個科目打上去,就不好去繼續(xù)這個應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像,這個系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目,它都會彈出一個提示框,說我的那個科目不屬于他的受控系統(tǒng)。
老師,用友出現(xiàn)要我審核,怎么操作,怎么增加另一個人,我前面做用友是不要我審核就可以做賬的,怎么操作呀,最好設(shè)置不要審核的,朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人,在權(quán)限下的用戶增加審核人,但是我出來圖1 界面,奇怪了,資產(chǎn)負(fù)債表沒有資產(chǎn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn)了圖2 的界面,朋友說審核記賬后才可以期間損益結(jié)轉(zhuǎn),最后出報表,但是報表怎么還是以前的賬套的公司名字,我現(xiàn)在這個賬套名字不是這個呀,怎么設(shè)置報表呢,公司名字,如圖3 ,今天小規(guī)模是最后一天報稅啊,這樣都做好了,就是差報表出報表的時候就顯示這個報表不正常,嗯,然后顯示還是我另外一個公司的名字,我這是新賬套啊,因為又做了一個小公司啊,這該怎么做呀?
老師您好,我是新手一枚,小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的,到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入,成本4510元,費(fèi)用4000元,請問月底關(guān)帳前,我還要記哪些憑證?要手動結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費(fèi)用和本年利潤嗎?還是說這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點擊結(jié)轉(zhuǎn)的?因為我在實操課里面學(xué)習(xí)全盤賬時,看見月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結(jié)帳嗎?
老師您好,我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)更改的,因為當(dāng)時匯算清繳的時候有點問題,就先按大概數(shù)字申報了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣,收入成本費(fèi)用以及合計數(shù)都一樣,但是里面的應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,還有其他應(yīng)付款在這三個科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
老師您好,是在用友系統(tǒng)的那個應(yīng)收款管理里面,我設(shè)置那個,初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時候,我選擇科目(如應(yīng)收賬款1131)的時候,他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目,此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”??墒侨绻椰F(xiàn)在去總賬的會計科目那里去修改那個受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時候(沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白,就是無),它就會彈出一個提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng),可能會造成數(shù)據(jù)錯誤,是否繼續(xù)?”。而且我的那個應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個問題解決不了,我就無法把那個科目打上去,就不好去繼續(xù)這個應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像,這個系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目,它都會彈出一個提示框,說我的那個科目不屬于他的受控系統(tǒng)。
進(jìn)項稅要勾選銷項稅要勾選嗎?
公司除了辦公地址房租外,如果還有幾個給員工租的宿舍房租入賬,與中介的合同是公司簽訂的,付款也走的對公賬戶,這種情況合理嗎?
小規(guī)模納稅人《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》2024年做了一筆分錄:借:預(yù)收賬款 貸:營業(yè)外收入,2025年跨年發(fā)現(xiàn),2024年做的貸方科目“營業(yè)外收入”科目應(yīng)該是“”應(yīng)收賬款”科目,跨年怎么把“營業(yè)外收入”調(diào)成“應(yīng)收賬款”
您好。一般納稅人開具專票取得專票都需要價稅分離,且可以抵扣。?一般納稅人開具普通發(fā)票分離稅額且不可抵扣,取得普通發(fā)票價稅合計且不可抵扣。小規(guī)模納稅人開具專票普票都需要價稅分離,專票可以抵扣,普票月銷10萬內(nèi)季銷30萬內(nèi)可以抵扣,即免稅。小規(guī)模納稅人取得無論普票專票,均價稅合計且不可抵扣。哪句話有錯誤嗎?
我們公司租賃別的企業(yè)的一個車間,廠房租賃合同是5年,每個月租金1000元,水電費(fèi)350元,垃圾處理費(fèi)50元,每個月我都計提,但是還沒收到發(fā)票,我要報印花稅的嗎,按月還是按季度還是按年,計稅依據(jù)是
企業(yè)注銷已經(jīng)公示了。公示完后再去注銷市場監(jiān)督管理局申請注銷嗎?市場監(jiān)督管理局網(wǎng)的注銷時間是多久啊
我目前是做內(nèi)賬,公司名下有2家小規(guī)模,1家一般納稅人,我做記賬憑證的時候,如果遇到小規(guī)模的就價稅合計入賬,遇到一般納稅人的就價稅分離,做一套內(nèi)賬即可,老師,我這個思路對嗎?
我目前是做內(nèi)賬,公司名下有2家小規(guī)模,1家一般納稅人,我做記賬憑證的時候,如果遇到小規(guī)模的就價稅合計入賬,遇到一般納稅人的就價稅分離,做一套內(nèi)賬即可,老師,我這個思路對嗎?
老師,公司車?yán)U納車保險2261.73元,車船稅360元,怎么做會計分錄
老師兩個毫無相關(guān)的個人,銀行卡可以互相轉(zhuǎn)賬有風(fēng)險嗎,,有的話什么風(fēng)險, 五萬元