你好,記住業(yè)務(wù)招待費(fèi)的增值稅不得抵扣
請(qǐng)問一下,有別的公司到我們公司出差,我們公司給對(duì)方付了住宿費(fèi),本公司收到住宿費(fèi)專用發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理,是做到管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎。做到業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣?
老師,您好,我們公司收到一張住宿費(fèi)的專票,是本地的,記入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)不能抵扣吧?不能抵扣的話,能不能直接全額記費(fèi)用?
老師 您好,收到增值稅專用發(fā)票住宿費(fèi),是當(dāng)時(shí)給來公司參觀的客戶提供的住宿,這個(gè)得入到銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎?增值稅不能抵扣吧?
老師你好!我們公司一般納稅人收到按1%開的住宿費(fèi)專用發(fā)票,入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),這專票1%的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
老師,您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)住宿取得的專用發(fā)票可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師我上個(gè)月抵扣了,怎么辦
這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了
付憑證時(shí),是把上個(gè)月的那張發(fā)票復(fù)印做為原始憑證嗎?
嗯嗯,可以的,沒問題的
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。