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老師您好,想問(wèn)一下22年7月22號(hào)認(rèn)定的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅按年申報(bào),23年1月漏申報(bào)了,現(xiàn)在點(diǎn)逾期申報(bào)點(diǎn)進(jìn)財(cái)產(chǎn)行為稅申報(bào)里選印花稅點(diǎn)申報(bào)提示已選稅種無(wú)稅源信息是怎么回事呢

2024-02-23 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-23 11:38

你好,先去做稅源采集。

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快賬用戶8149 追問(wèn) 2024-02-23 11:39

搜印花稅稅源信息報(bào)告里填是嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-23 11:41

一行財(cái)產(chǎn)和行為綜合申報(bào)里面,在這里面有稅源采集。

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快賬用戶8149 追問(wèn) 2024-02-23 11:51

他是按年申報(bào),但是信息采集只能選到按次申報(bào)

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齊紅老師 解答 2024-02-23 11:55

那就帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去稅務(wù)局。

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快賬用戶8149 追問(wèn) 2024-02-23 12:17

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-23 12:17

不用客氣,工作愉快。

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你好,先去做稅源采集。
2024-02-23
你好你這個(gè)是那個(gè)地區(qū)這個(gè)?稅源采集你選擇所屬期按月
2021-06-08
您好,對(duì)的呀,就是這個(gè)流程
2023-10-17
你好 年報(bào)的你看下是哪一個(gè) 稅種認(rèn)定里面有
2021-01-12
這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實(shí)申報(bào)信息 仔細(xì)核對(duì)買賣合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問(wèn)題。 確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位,則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報(bào):由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報(bào)中,僅對(duì)買賣合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正,將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開(kāi),確保買賣合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實(shí)收資本印花稅申報(bào):完成買賣合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí),注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息,確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。 申請(qǐng)退稅或抵稅 如果在更正和重新申報(bào)后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請(qǐng)表格,說(shuō)明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無(wú)法解決問(wèn)題,或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問(wèn),及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說(shuō)明具體情況,提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
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