你好,是多計(jì)提了嗎?那你可以在這個(gè)月紅沖。
作業(yè):某企業(yè)將專(zhuān)項(xiàng)工程所用材料計(jì)入了管理費(fèi)用,企業(yè)記賬: 借:管理費(fèi)用 6000 貸:原材料 6000 1.如果在當(dāng)月就發(fā)現(xiàn)記賬錯(cuò)誤,該怎么調(diào)賬? 2.如果當(dāng)月已經(jīng)結(jié)賬,次月發(fā)現(xiàn)該記賬錯(cuò)誤,該怎么調(diào)賬?
2月報(bào)1月個(gè)稅,費(fèi)用已經(jīng)在2月代扣,但是做工資表的時(shí)候忘記扣除了,工資是已經(jīng)計(jì)提了的,如果在下個(gè)月工資表中補(bǔ)扣,應(yīng)該怎么做分錄的
2月底計(jì)提了當(dāng)月4個(gè)人的工資,結(jié)果3月發(fā)工資的時(shí)候,漏發(fā)了一個(gè)人的工資,怎么辦? 1.個(gè)稅能正常報(bào)4個(gè)人的嗎 2.如果4月補(bǔ)發(fā)2月3月兩個(gè)月的,當(dāng)月超過(guò)5千了還需要繳個(gè)稅嗎 3、做賬的話,之前計(jì)提過(guò)了,就先掛著嗎
如果已經(jīng)結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)上面兩個(gè)月未記賬,該怎么辦?
1個(gè)月如果計(jì)提2次工資,隔月發(fā)現(xiàn)已經(jīng)結(jié)賬了,該怎么辦
老師,無(wú)票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬(wàn),這個(gè)季度報(bào)3萬(wàn)多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,其實(shí)前兩個(gè)季度無(wú)票報(bào)多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶(hù)收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開(kāi)具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶(hù)呀?
老師,公司1月份個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,少申報(bào)人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進(jìn)去怎么弄???
老師,之前會(huì)計(jì)在2021年7月銷(xiāo)售商品用庫(kù)存現(xiàn)金入賬,借庫(kù)存現(xiàn)在10000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額99.01元,在2022年9月收到客戶(hù)打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫(kù)存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫(kù)存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
貨幣資金期初設(shè)置:期初余額693943.44,年初余額608062.99;資產(chǎn)負(fù)債表年初余額608062.99,期末余額725723.71,現(xiàn)金流量表現(xiàn)金凈增加額本年累計(jì)金額31780.7,本期金額31780.27,期初現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額608062.99,本期金額693943.44,期末現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額639843.26,本期金額725723.71。 這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)嗎
二手車(chē)發(fā)票怎么開(kāi)?要去車(chē)管所開(kāi)嗎
@董孝彬 重慶建材行業(yè) 增值稅稅負(fù)率是多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
是的,哪個(gè)月紅沖阿 會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好,這個(gè)月借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)。