你好,學員,是的,你總結的很對的
老師,你看一下這個照片的中間一段,就是嗯,就是說限制內跨境電子商務零售進口商品的進口環(huán)節(jié),增值稅消費稅按法定的應納稅額的70%征收,但是如果完稅價格超過5000元,單次交易限值,但低于兩萬六的年度交易限值,且訂單下只有一件商品時,可以治跨境電子商務渠道。進口,但是它的增值稅消費稅和關稅就要全額,就要按照貨物的稅率全額去征收,那我就想問一下,如果超過了5000單次,如果超過了這個標準的話,他就要用什么樣的渠道去進口呢。
請問老師我們在理論上,增值稅是價外稅,是客戶承擔的,算利潤不包括扣減增值稅,但是在實際工作中產品繳納的稅得扣除么,因為老板不會懂價外稅,銷項減去進項,老板只看一個商品去除所有費用后賺多少錢,比如100塊的商品繳納13塊錢的稅,進項帶來90*0.13=11.7這樣13-11.7等于1.3,不考慮附加稅的情況,100-90-1.3這樣么,
老師 請問 如果從農戶手中買生豬 再買給屠宰場 我們可能就只賺這中間的差價 我想問我們這種業(yè)務屬不屬于免增值稅范疇? 然后我看年銷售額500萬以下才算小規(guī)模納稅人?如果按賣出來生豬算 我們流水是超過這個額度的了,這種有什么影響嗎?
老師,我想問一個問題,我單位是商貿行業(yè),我外購商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對方公司加工費,1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經營范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費稅,比如說我們商品購進成本是6,加工費是4,繳納的消費稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計算過程是否準確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費稅? 4.如果我們就按我們的成本價10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買回來之后,自己再買瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買進來的成本是10.銷售變成50,時候中間還需要繳納消費稅?
老師好,我是一家注冊在保稅區(qū)內的跨境電商進口零售公司,產品銷售給境內消費者,有幾個問題咨詢一下,針對跨境電商有關進口稅費,海關的納稅政策是納稅主體是消費者,我們公司是代扣代繳義務人,海關待貨物發(fā)出后第31-45天內下達繳款書繳稅,問題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當做企業(yè)的進項抵扣銷項?2若可以當做進項抵扣的話,但海關代扣代繳的增值稅節(jié)點與稅務增值稅納稅節(jié)點出現時間差,會出現前期銷售的銷項沒有進項抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產品涉及到消費稅,代扣代繳消費者的消費稅,我們企業(yè)還需要再交消費稅嗎
老師,麻煩幫我看下,我這個怎么回事呢,這個季度是虧損的,怎么有稅額呢
老師,公司購入一批產成品無加工后直接銷售,分錄 借:庫存商品 (料工費+外購金額)貸:生產成本(料工費) 貸:應付賬款(外購金額);產成品出庫:借營業(yè)成本 貸:庫存商品 是這樣嗎?
季度不滿30萬免交增值稅,應交增值稅貸方余額怎么處理?會計登錄怎么做?
老師,咨詢下實物,就是公司成立兩年我計提工資金額比較多,八萬多,但是實際沒有發(fā)放那么多,而且我每個月都申報了個稅也是這個金額,那我這報稅現在有個附加事項,提示實際發(fā)放和計提不一樣,這哪里出問題了,我該怎么弄啊老師
老師你好!房屋墻體拆除開發(fā)票大類是啥
員工8月份已經離職了,但是工資還沒有發(fā)給他,個稅申報系統中需要做減員嗎,還是等發(fā)工資的時候在當月申報過他工資后在做減員呢
房產稅城鎮(zhèn)土地使用稅,10月申報,9月要計提嗎,不計提行嗎
老師,之前租房已攤銷,退款不租后,紅沖已攤銷費用導至管理費用負數,這樣可以嗎?
2024年產值是4087萬,2025年產值是3800萬,那么預計增速是多少百分比,怎么算的謝謝老師
老師好,我們以前開了免稅發(fā)票,現在稅務局說我們不符合免稅條件,讓我們補增值稅,今天把增值稅補了,補繳的稅怎么做會計分錄???
那為什么還有合理避稅一說呢,那些稅是可以規(guī)避的呢
這個要減少公司資金流出的