同學(xué)你好,你需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)更正,具體情況如下: - 錯(cuò)誤確認(rèn)為申報(bào)抵扣:如果錯(cuò)誤確認(rèn)為申報(bào)抵扣且已申報(bào)抵扣,要改為申報(bào)出口退稅,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)更正。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在核實(shí)確認(rèn)相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出后,會(huì)為你調(diào)整發(fā)票用途。 ? - 錯(cuò)誤確認(rèn)為出口退稅:如果錯(cuò)誤確認(rèn)為用于出口退稅,在尚未申報(bào)出口退稅的情況下,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)后,可將發(fā)票信息回退至電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái),你可以重新確認(rèn)發(fā)票用途;如果已申報(bào)辦理出口退稅,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。 辦理時(shí),建議你準(zhǔn)備好相關(guān)的證明材料,如發(fā)票復(fù)印件、申報(bào)資料等,以協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)盡快完成核實(shí)和調(diào)整工作。
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
老師,我們就是外貿(mào)公司
我的意思是用于出口退稅,報(bào)關(guān)單是5月份,進(jìn)銷都是5月份,發(fā)票的勾選也是在5月份,但是用途確認(rèn)弄錯(cuò)了了,到了6月份,這種情況下我如何處理,謝謝
同學(xué)你好,就是節(jié)后去稅務(wù)局申請(qǐng)更正處理。
老師,出口退稅,銷項(xiàng)發(fā)票(普票)如何寫分錄
同學(xué)你好,直接,借,銀行存款等科目,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
老師,我們是外貿(mào)公司,5月份取得的出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選在5月份,用途確認(rèn)到6月份了,這種情況您聽(tīng)說(shuō)過(guò)嗎?如何處理的,不影響退稅吧,謝謝
同學(xué)你好,用途確認(rèn)到6月份了,這種情況我聽(tīng)說(shuō)過(guò),如果確認(rèn)的是退稅,就不會(huì)影響退稅的。