同學(xué)你好,你需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)更正,具體情況如下: - 錯(cuò)誤確認(rèn)為申報(bào)抵扣:如果錯(cuò)誤確認(rèn)為申報(bào)抵扣且已申報(bào)抵扣,要改為申報(bào)出口退稅,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)更正。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在核實(shí)確認(rèn)相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出后,會(huì)為你調(diào)整發(fā)票用途。 ? - 錯(cuò)誤確認(rèn)為出口退稅:如果錯(cuò)誤確認(rèn)為用于出口退稅,在尚未申報(bào)出口退稅的情況下,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)后,可將發(fā)票信息回退至電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái),你可以重新確認(rèn)發(fā)票用途;如果已申報(bào)辦理出口退稅,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。 辦理時(shí),建議你準(zhǔn)備好相關(guān)的證明材料,如發(fā)票復(fù)印件、申報(bào)資料等,以協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)盡快完成核實(shí)和調(diào)整工作。
老師您好,我們單位是外貿(mào)出口單位,11月份供應(yīng)商出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)在12月份紅沖重開了,11月份開錯(cuò)的發(fā)票也做了退稅勾選,12月份的進(jìn)項(xiàng)表格有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了,這種情況該怎么處理?
老師我5月份開了發(fā)票出去,開錯(cuò)了沒有紅沖,先把正確發(fā)票開出去了,8月份才開的紅字發(fā)票,現(xiàn)在我紅沖分錄后銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅也勾選了兩次,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)也多了一次的出來,我需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,上個(gè)月供應(yīng)商開了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額。6月份在做5月份賬務(wù)處理時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請(qǐng)問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務(wù)處理、勾選認(rèn)證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
你好 老師,6月收到發(fā)票未入賬 ,但是6月已經(jīng)做了抵扣,7月記賬我做了進(jìn)項(xiàng)稅額,我們都是收到發(fā)票做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目 ,在轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額科目,那7月應(yīng)該交的稅和賬面不一致,這種情況要如何處理啊?謝謝
出口外貿(mào)退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比如5月我認(rèn)證勾選了,但是沒有退稅。6月申報(bào)5月的時(shí)候是不是不用在報(bào)表上填?
老師,您好!我公司前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)在本月有更正,請(qǐng)問前期已多繳的個(gè)稅如何申請(qǐng)退回?在電子稅務(wù)局還是個(gè)稅系統(tǒng),申請(qǐng)需要附加資料嗎?
老師,如果領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)有點(diǎn)不行,怎么把她弄走,可以這樣做嗎
老師,期初庫(kù)存和商品進(jìn)銷差價(jià)知道,本期購(gòu)進(jìn)實(shí)際成本也知道,期末也是,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候商品進(jìn)銷差價(jià)都是暫估,想知道真實(shí)差價(jià)率,是不是收入-本期購(gòu)進(jìn)的實(shí)際成本,得出的毛利。這個(gè)毛利就是購(gòu)進(jìn)商品時(shí)暫估的差價(jià)?
對(duì)社保繳納時(shí)間有什么法律要求
老師山西社保怎么申報(bào)?
請(qǐng)劉艷紅老師教我做賬,麻煩其他老師不要接單,我們是很多問題連續(xù)問的
老師,個(gè)體工商戶與公司有運(yùn)輸業(yè)務(wù),簽訂了運(yùn)輸合同,請(qǐng)問公司可要繳印花稅
為什么發(fā)票勾選了,填報(bào)增值稅的時(shí)候怎么沒有剛抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)票是去年5月份開進(jìn)來的,本公司是去年新開的,這是第一次抵扣發(fā)票
第(1)問里面在算乙公司應(yīng)申報(bào)的消費(fèi)稅時(shí)為什么不考慮對(duì)外投資的10%?對(duì)外投資也是視同銷售??!為什么只考慮銷售的80%?
老師,對(duì)方開的專票我們抵扣了,在電子稅務(wù)局對(duì)方還能紅沖嗎,需要我們同意嗎
老師,我們就是外貿(mào)公司
我的意思是用于出口退稅,報(bào)關(guān)單是5月份,進(jìn)銷都是5月份,發(fā)票的勾選也是在5月份,但是用途確認(rèn)弄錯(cuò)了了,到了6月份,這種情況下我如何處理,謝謝
同學(xué)你好,就是節(jié)后去稅務(wù)局申請(qǐng)更正處理。
老師,出口退稅,銷項(xiàng)發(fā)票(普票)如何寫分錄
同學(xué)你好,直接,借,銀行存款等科目,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
老師,我們是外貿(mào)公司,5月份取得的出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選在5月份,用途確認(rèn)到6月份了,這種情況您聽說過嗎?如何處理的,不影響退稅吧,謝謝
同學(xué)你好,用途確認(rèn)到6月份了,這種情況我聽說過,如果確認(rèn)的是退稅,就不會(huì)影響退稅的。