同學(xué)你好,你需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)更正,具體情況如下: - 錯(cuò)誤確認(rèn)為申報(bào)抵扣:如果錯(cuò)誤確認(rèn)為申報(bào)抵扣且已申報(bào)抵扣,要改為申報(bào)出口退稅,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)更正。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在核實(shí)確認(rèn)相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出后,會(huì)為你調(diào)整發(fā)票用途。 ? - 錯(cuò)誤確認(rèn)為出口退稅:如果錯(cuò)誤確認(rèn)為用于出口退稅,在尚未申報(bào)出口退稅的情況下,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)后,可將發(fā)票信息回退至電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái),你可以重新確認(rèn)發(fā)票用途;如果已申報(bào)辦理出口退稅,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。 辦理時(shí),建議你準(zhǔn)備好相關(guān)的證明材料,如發(fā)票復(fù)印件、申報(bào)資料等,以協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)盡快完成核實(shí)和調(diào)整工作。
老師您好,我們單位是外貿(mào)出口單位,11月份供應(yīng)商出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)在12月份紅沖重開了,11月份開錯(cuò)的發(fā)票也做了退稅勾選,12月份的進(jìn)項(xiàng)表格有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了,這種情況該怎么處理?
老師我5月份開了發(fā)票出去,開錯(cuò)了沒有紅沖,先把正確發(fā)票開出去了,8月份才開的紅字發(fā)票,現(xiàn)在我紅沖分錄后銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅也勾選了兩次,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)也多了一次的出來,我需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,上個(gè)月供應(yīng)商開了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額。6月份在做5月份賬務(wù)處理時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請(qǐng)問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務(wù)處理、勾選認(rèn)證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
你好 老師,6月收到發(fā)票未入賬 ,但是6月已經(jīng)做了抵扣,7月記賬我做了進(jìn)項(xiàng)稅額,我們都是收到發(fā)票做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目 ,在轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額科目,那7月應(yīng)該交的稅和賬面不一致,這種情況要如何處理啊?謝謝
出口外貿(mào)退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比如5月我認(rèn)證勾選了,但是沒有退稅。6月申報(bào)5月的時(shí)候是不是不用在報(bào)表上填?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,工商年報(bào)時(shí)候單位實(shí)際繳費(fèi)金額包括個(gè)人部分嗎
老師,啥叫價(jià)內(nèi)稅,啥叫價(jià)外稅呢?
老師,我們就是外貿(mào)公司
我的意思是用于出口退稅,報(bào)關(guān)單是5月份,進(jìn)銷都是5月份,發(fā)票的勾選也是在5月份,但是用途確認(rèn)弄錯(cuò)了了,到了6月份,這種情況下我如何處理,謝謝
同學(xué)你好,就是節(jié)后去稅務(wù)局申請(qǐng)更正處理。
老師,出口退稅,銷項(xiàng)發(fā)票(普票)如何寫分錄
同學(xué)你好,直接,借,銀行存款等科目,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
老師,我們是外貿(mào)公司,5月份取得的出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選在5月份,用途確認(rèn)到6月份了,這種情況您聽說過嗎?如何處理的,不影響退稅吧,謝謝
同學(xué)你好,用途確認(rèn)到6月份了,這種情況我聽說過,如果確認(rèn)的是退稅,就不會(huì)影響退稅的。