同學你好,你需要向主管稅務機關申請更正,具體情況如下: - 錯誤確認為申報抵扣:如果錯誤確認為申報抵扣且已申報抵扣,要改為申報出口退稅,可向主管稅務機關申請更正。主管稅務機關在核實確認相關進項稅額已轉出后,會為你調(diào)整發(fā)票用途。 ? - 錯誤確認為出口退稅:如果錯誤確認為用于出口退稅,在尚未申報出口退稅的情況下,經(jīng)主管稅務機關確認后,可將發(fā)票信息回退至電子發(fā)票服務平臺,你可以重新確認發(fā)票用途;如果已申報辦理出口退稅,可向主管稅務機關申請開具出口貨物轉內(nèi)銷證明。 辦理時,建議你準備好相關的證明材料,如發(fā)票復印件、申報資料等,以協(xié)助稅務機關盡快完成核實和調(diào)整工作。
老師您好,我們單位是外貿(mào)出口單位,11月份供應商出口進項發(fā)票開錯在12月份紅沖重開了,11月份開錯的發(fā)票也做了退稅勾選,12月份的進項表格有一筆進項稅額轉出,在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了,這種情況該怎么處理?
老師我5月份開了發(fā)票出去,開錯了沒有紅沖,先把正確發(fā)票開出去了,8月份才開的紅字發(fā)票,現(xiàn)在我紅沖分錄后銷項稅額是負數(shù),進項稅也勾選了兩次,現(xiàn)在進項也多了一次的出來,我需要進項稅額轉出嗎?
老師,上個月供應商開了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認證抵扣了5月份的進項稅額。6月份在做5月份賬務處理時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務處理、勾選認證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
你好 老師,6月收到發(fā)票未入賬 ,但是6月已經(jīng)做了抵扣,7月記賬我做了進項稅額,我們都是收到發(fā)票做待認證進項稅額科目 ,在轉進項稅額科目,那7月應該交的稅和賬面不一致,這種情況要如何處理啊?謝謝
出口外貿(mào)退稅的進項發(fā)票比如5月我認證勾選了,但是沒有退稅。6月申報5月的時候是不是不用在報表上填?
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報???
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結果我發(fā)您郵箱了,加關聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領導了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權投資權益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
老師,我們就是外貿(mào)公司
我的意思是用于出口退稅,報關單是5月份,進銷都是5月份,發(fā)票的勾選也是在5月份,但是用途確認弄錯了了,到了6月份,這種情況下我如何處理,謝謝
同學你好,就是節(jié)后去稅務局申請更正處理。
老師,出口退稅,銷項發(fā)票(普票)如何寫分錄
同學你好,直接,借,銀行存款等科目,貸,主營業(yè)務收入。
老師,我們是外貿(mào)公司,5月份取得的出口退稅進項發(fā)票,勾選在5月份,用途確認到6月份了,這種情況您聽說過嗎?如何處理的,不影響退稅吧,謝謝
同學你好,用途確認到6月份了,這種情況我聽說過,如果確認的是退稅,就不會影響退稅的。