認(rèn)證勾選了得填寫的。
我是外貿(mào)企業(yè),5月開了出口退稅的免稅發(fā)票,但是我6月才做的退稅勾選,這個6月是不是不能退稅
我是外貿(mào)企業(yè),5月開了出口退稅的免稅發(fā)票,但是我6月才做的退稅勾選,這個6月是不是不能退稅
老師,5月供應(yīng)商有開專票給我,但是我沒有認(rèn)證,也沒有進行退稅勾選,我是6月才集中勾選5月和,6月的發(fā)票的,那么我現(xiàn)在填5月份增值稅申報的時候,是不是認(rèn)證相符的增值稅發(fā)票都是0,等到7月份才一起填。
外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進項,在八月開票未在八月勾選,在九月勾選,所以進項屬于九月,且在八月把銷項開了,在九月申報,八月的增值稅報表時候,采集不到進項,這時我的增值稅報表需要怎么填寫呢用于出口退稅的進項填寫不了怎么辦,
我們是外貿(mào)出口企業(yè),在八月份開了進項和銷項,但是在八月時候沒有勾選出口退稅進項,但是已經(jīng)把銷項開了,在現(xiàn)在申報增值稅報表怎么申報
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我記得我勾選的是出口的進項發(fā)票,我實際退稅成功了在申報的嗎?要填嗎?
你好,先申報增值稅,然后再申報出口退稅。
是的比如5月只是認(rèn)證了出口進項,沒有提交出口退稅,那么6月數(shù)據(jù)是0申報吧,我記得。實際退到賬上我在要不更正報關(guān)收入在對應(yīng)月份要不就直接在退成功的月份申報數(shù)據(jù)就是了,我記得之前這個是無票收入的操作
5月份退稅勾選,然后6月份申報的時候需要填寫附表二二十六到28 還有35欄里面的。
也就是我申報月份6月份,我認(rèn)證出口發(fā)票是5月認(rèn)證嗎,不應(yīng)該是6月認(rèn)證了出口發(fā)票就進行了增值稅申報了嗎。跟常規(guī)一般納稅人企業(yè)進項認(rèn)證時間點不一樣嗎?
你不是說5月份勾選了嗎。
也就是我申報月份6月份,我認(rèn)證出口發(fā)票是5月認(rèn)證嗎,不應(yīng)該是6月認(rèn)證了出口發(fā)票就進行了增值稅申報了嗎。跟常規(guī)一般納稅人企業(yè)進項認(rèn)證時間點不一樣嗎
你好,退稅勾選的一般是次月申報。
也就是跟常規(guī)一般納稅人增值稅認(rèn)證勾選申報時間不同對嗎
是的對的是的對的是的對的。
也就是5月認(rèn)證了出口發(fā)票,5月不忙申報,在6月申報增值稅的時候填附表二哈
是的對的是的對的。