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老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,現(xiàn)在產(chǎn)品出口,首次出口需要走那些流程?有幾走那些部門(mén)備案呀?

2025-05-31 22:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-31 22:25

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齊紅老師 解答 2025-05-31 22:31

1.?企業(yè)備案 - 海關(guān):去“中國(guó)國(guó)際貿(mào)易單一窗口”等平臺(tái)登記企業(yè)信息,拿到海關(guān)備案回執(zhí),就有了合法出口資格。 - 外匯局:在外匯管理局平臺(tái)登記,能進(jìn)行外匯收支,出口收錢(qián)要用。 - 稅務(wù):到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦出口退(免)稅備案,以后出口能退稅。 2.?貨物準(zhǔn)備與申報(bào) - 生產(chǎn)檢驗(yàn):按要求生產(chǎn),法定檢驗(yàn)產(chǎn)品得報(bào)檢拿證。 - 許可證:限制出口貨物要去領(lǐng)許可證。 - 報(bào)關(guān):備好發(fā)票、裝箱單等資料,向海關(guān)申報(bào),海關(guān)審核、查驗(yàn)(可能有)、征稅(應(yīng)稅時(shí))、放行。 3.?運(yùn)輸結(jié)匯 - 運(yùn)輸:找貨代或船公司訂艙運(yùn)貨,拿到提單。 - 結(jié)匯:貨物出口后收錢(qián),拿資料去銀行把外匯換成人民幣。 4.?出口退稅:出口后在規(guī)定時(shí)間,拿報(bào)關(guān)單等資料找稅務(wù)機(jī)關(guān)辦退稅,能拿回交的稅。

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你好同學(xué)。我講一下時(shí)間稍長(zhǎng)
2025-05-31
問(wèn)題1:有申請(qǐng)出口退免稅備案的電子稅務(wù)局操作流程? 在電子稅務(wù)局中申請(qǐng)出口退免稅備案的具體步驟如下: 1.登錄電子稅務(wù)局,在頁(yè)面中找到“出口退(免)稅備案”選項(xiàng)。 2.點(diǎn)擊“出口退(免)稅備案”,進(jìn)入“出口退(免)稅備案”頁(yè)面。 3.在頁(yè)面中,選擇“企業(yè)類型”、“企業(yè)名稱”、“統(tǒng)一社會(huì)信用代碼”等信息后,點(diǎn)擊“下一步”。 4.在彈出的頁(yè)面中,輸入退稅開(kāi)戶銀行及退稅開(kāi)戶銀行賬號(hào)信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出其他信息。若帶出內(nèi)容為空,企業(yè)需手動(dòng)采集。當(dāng)數(shù)據(jù)采集完成后,點(diǎn)擊“下一步”。 5.進(jìn)入信息確認(rèn)頁(yè)面,信息確認(rèn)頁(yè)面顯示采集后的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)只可查看不可修改。確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊“下一步”。 6.進(jìn)入資料上傳頁(yè)面,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行附列資料的上傳。其中,“出口退(免)稅備案表”系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)上傳,不需企業(yè)手動(dòng)上傳。 7.資料上傳完成后,點(diǎn)擊“下一步”,進(jìn)入完成頁(yè)面。系統(tǒng)自動(dòng)生成一條出口退(免)稅備案申報(bào)數(shù)據(jù),并且在辦理頁(yè)面顯示該條申報(bào)數(shù)據(jù)。 8.確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)無(wú)誤后,點(diǎn)擊“提交”,完成出口退免稅備案申請(qǐng)。 請(qǐng)注意,具體操作流程可能因地區(qū)或政策差異而有所不同。在操作前,建議先查詢相關(guān)政策和流程,或者咨詢稅務(wù)部門(mén)工作人員以獲取最準(zhǔn)確的信息。 問(wèn)題2:生產(chǎn)型企業(yè)出口自產(chǎn)產(chǎn)品和從外面購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品是不是都可以申請(qǐng)退免稅? 生產(chǎn)型企業(yè)出口自產(chǎn)產(chǎn)品可以申請(qǐng)退稅,但并非所有從外面購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品都可以申請(qǐng)退免稅。只有自產(chǎn)貨物(即企業(yè)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品)才能享受出口退稅政策。外購(gòu)貨物(即從外部購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品)不能享受出口退稅政策,但可以作為內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額。 問(wèn)題3:一般納稅人怎么開(kāi)具發(fā)票?開(kāi)具幾個(gè)點(diǎn)的? 一般納稅人在開(kāi)具發(fā)票時(shí),需要按照稅務(wù)規(guī)定開(kāi)具稅率對(duì)應(yīng)的發(fā)票。具體開(kāi)具幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要根據(jù)所從事的行業(yè)和具體的業(yè)務(wù)類型來(lái)確定。 在開(kāi)具發(fā)票時(shí),一般納稅人需要在稅控系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具操作。首先需要在系統(tǒng)中創(chuàng)建新的發(fā)票,然后輸入相應(yīng)的開(kāi)票信息,如購(gòu)方名稱、稅號(hào)、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)等。在輸入完所有必要的信息后,可以打印出相應(yīng)的發(fā)票。
2023-11-23
您好,一般情況下,貴司由于內(nèi)銷部分比較大,而出口部分較少時(shí),就不會(huì)出現(xiàn)留抵,實(shí)際上就是當(dāng)期要繳納增值稅。因?yàn)閮?nèi)銷部分要繳納的增值稅,大于了出口部分要退回的增值稅。實(shí)際上,現(xiàn)在要繳納的增值稅,是兩部分相抵減后的差額。如果沒(méi)有這部分出口貨物產(chǎn)生的增值稅,繳納的增值稅要比現(xiàn)在還要多。 所以,出口部分確認(rèn)收入時(shí),還是和原先有出口退稅時(shí)的業(yè)務(wù)一樣,不要計(jì)提增值稅。
2020-10-23
同學(xué)你好 這個(gè)是不含稅的銷售額
2022-03-11
同學(xué)你好 這個(gè)需要有提單的
2022-05-13
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