同學你好,這樣不可以退稅
老師,我們企業(yè)是生產(chǎn)型一般納稅人,現(xiàn)有一筆訂單需要報關出口,由于與客戶是第一次合作,需要在國內(nèi)交貨,國外匯款。這種情況可以申請退稅嗎
如果是生產(chǎn)型企業(yè)申報國稅增值稅一般納稅人申報表銷售額的第三項(免、抵、退辦法出口銷售額)和(四)免稅銷售額 ,這個是可以隨意填寫嗎,還是固定在哪一行里面填寫。(比如本月我的內(nèi)銷比較大,我就填在第四。 下月外銷大于內(nèi)銷需要退稅就填寫在三里面)這樣可以嗎。
公司是廣州一般納稅人出口寵物用品商業(yè):1. 境外收款公戶客戶打款抬頭需跟報關抬頭一致嗎?如果不一致需要寫什么證明呢? 2. DDP運輸方式,卡車派送沒有快遞單,貨代說出草稿提單給我們退稅,這樣可以嗎? 3. 退稅提單是不是一定要是正本,不能是COPY件? 4. 如果提單收貨人跟報關單收貨人不一致,提單發(fā)貨人也不是我們公司,件數(shù)也不一致,說是拼柜訂單,這種情況是要怎么寫證明? 5.2023年申請進出口權需要跟那些部分申請什么許可證之類的?
我們是外貿(mào)出口企業(yè),國外客戶采購下單1000KG鋁材,我們向工廠也是采購1000KG的鋁材,工廠最終實際交付990KG,給我們開票按的1000KG開票和我們付款也是按1000KG,我們按實際交付的990KG出口【報關單重量不能改,因為產(chǎn)品重量需要稱重,體現(xiàn)在報關單上面】,國外客戶按的1000KG付款 【因為行業(yè)特殊情況,切割是存在誤差的,大家默認允許的】 問題:我的出口收入應該怎么申報?如果按報關單申報出口收入,我的收入和收款不一致;如果我按簽訂的1000KG申報收入,收款可以對上,但是我的收入和報關單對不上,想請教這種情況怎么處理合規(guī)
1、我司銷售貨物給國外客戶,國外客戶給我們結算貨款,合同顯示我司運輸貨物到客戶的國內(nèi)倉庫,所有權及風險轉移至買方,但此倉庫不在保稅區(qū)、監(jiān)管倉。報關是用我司的名義出口報關,但我司承擔工廠至國內(nèi)倉庫的運輸費,買方承擔報關費等,這種情況是否可以退稅?開具出口發(fā)票稅率應該用哪個呢? 2、我司從供應商采購的合同貨物名稱:流變助劑,規(guī)格型號:HECTOGEL-ISDV(E),國外客戶銷售合同,名稱:HECTOGEL-ISDV(E),報關單商品名稱:流變助劑,未填規(guī)格型號(報關不能顯示英文),這樣申請退稅有什么問題?需要怎么改正呢?
老師我想咨詢一下,我一直沒有報考修理初級職業(yè)技能鑒定,但是我已經(jīng)滿4年修理經(jīng)驗了,比方說我今年報考初級考過了,等到明年滿5年可以報考中級嗎?
采購跟倉管的工資是管理費用還是制造費用呀
低值易耗品是否可以直接計入費用?
老師 曉娟老師的中級財管怎么第六章后面都沒更新了呀???
老師 曉娟老師的中級財管怎么第四張沒更新了呀?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進固定資產(chǎn)---車輛時,取得的機動車發(fā)票進項稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時,開出的也是機動車發(fā)票嗎?幾個點的稅?
老師 ,企業(yè)是做設計費這塊收入的,匯算清繳時收入應該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個月交了管理費 這個月才開票和本月房租一張票(合計在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費 收到發(fā)票的時候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實地核查:詢問財務制度和會計核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報表時,簡易計稅辦法計算的應納稅額為什么是原價/1.01*3%,不應是原價/1.01*1%嗎,怎樣理解
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不符合免抵退嗎?
不符合,你們沒有報關單