你好1.? 會涉及增值稅、附加稅、 企業(yè)所得稅繳納 2.? ? 小規(guī)模季度不超過30萬是免增值稅。? 對應(yīng)的附加稅也是免征的? ?看季度來判斷。 不看月度? ?
小規(guī)模納稅人有一個月超過10收入但季度沒有超過30萬免稅嗎?
小規(guī)模納稅人月報不超過10萬季,報不超過30萬,免增值稅和附加稅。如果超過是按超過的收入還是全部的收入
小規(guī)模納稅人季度開增值稅發(fā)票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個怎么理解,小規(guī)模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
餐飲小規(guī)模納稅人10—12季度收入超過30萬,要交稅嗎?(疫情期間免稅)
1、食堂餐飲收入要交哪些稅嗎?2、小規(guī)模納稅人月收入超10萬,但第四季度不超過30萬,增值稅萬及其附加稅減免嗎?
老師,請問寺廟的財務(wù)報表怎么做,是之前是個人保管錢財,沒有公賬
老師,請問下股東是法人股,不是分紅不交個稅嗎,那分紅是不是要計入營業(yè)外收入還是什么科目,有沒有具體的分錄,謝謝
老師,我們是進(jìn)口一般納稅人,之前月份有一筆進(jìn)口增值稅已經(jīng)抵扣,本月這筆增值稅對應(yīng)的貨物退運(yùn)了,比如我本月銷項稅100,進(jìn)項稅50,有個地方老想不明白,我在計算本月應(yīng)交增值稅的時候,是100-50,為什么那個退運(yùn)的增值稅沒有算到里頭?
老師,請問一般納稅人上個月開的發(fā)票,這個月需要沖紅,上個月已經(jīng)加交過增值稅了,這個月怎么辦呢
發(fā)票開錯稅率且已經(jīng)跨年,現(xiàn)準(zhǔn)備紅沖重開,但是會產(chǎn)生稅款。繳納稅款的同時需要補(bǔ)繳滯納金嗎
老師我的是個體工商戶,稅務(wù)沒有給我核定個人所得稅 工資薪金所得 ,我可以給員工報稅嗎
你好老師,我做內(nèi)賬,盒奶批發(fā)行業(yè),商品串貨,還有漏打銷售單,多打銷售單,報損報益單怎么調(diào)整一下
明年開始中級考四科嗎?
老師之前會計申報稅務(wù)報表的時候隨便編的數(shù)據(jù),和賬套里面的報表對應(yīng)不上,她也不愿意修改之前申報系統(tǒng),我應(yīng)該怎么辦?如果不修改我按現(xiàn)在報表里面實際填寫有影響嗎
庫存商品入庫,價格是含稅價格,當(dāng)時沒有開發(fā)票,發(fā)票是需要的時候再開,怎么做賬
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印花稅可涉及到?
你好? 餐飲收入不涉及印花稅 。 但是你購進(jìn)貨物 或者固定資產(chǎn)會涉及印花稅 以及投資款 和其他營業(yè)賬簿會涉及印花稅?