您好, 沒錯(cuò),就是在這里面調(diào)整的。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)有無票支出的,匯算清繳處,是不是無票支出直接調(diào)整納稅調(diào)整項(xiàng)目其他處進(jìn)行調(diào)增,,扣除類項(xiàng)目處,是不是要拿總額減去其他調(diào)增處的金額進(jìn)行填寫,不然就重復(fù)了
老師匯算清繳時(shí),我們租賃費(fèi)沒有發(fā)票,納稅調(diào)增,在填寫調(diào)整明細(xì)表時(shí)是填寫在扣除類調(diào)整項(xiàng)目下的其他嗎
老師。我在做所得稅匯算清繳。勞務(wù)費(fèi)沒有取得發(fā)票,是不是需要調(diào)增?是不是填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的扣除類調(diào)整項(xiàng)目-其他那一行?
那個(gè)我在匯算清繳進(jìn)行調(diào)增的時(shí)候,就是那個(gè)房租是沒有發(fā)票的,但是我要把它調(diào)增是在扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他填寫嗎?
老師您好,請(qǐng)問 我們的辦公室是出租個(gè)人的,房租沒有發(fā)票,但是我做賬的時(shí)候,做進(jìn)了管理費(fèi)用。請(qǐng)問,所得稅匯算清繳的時(shí)候,房租需要調(diào)增嗎?這個(gè)調(diào)增的數(shù)字,是填寫在,《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》里的第幾行?
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?