同學(xué)你好,我給你解答
我想問(wèn)下 我好多發(fā)票沒(méi)有入賬,因?yàn)槎紱](méi)有抵扣,所以應(yīng)付賬款好多都掛賬,現(xiàn)在應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù) 差不多-315萬(wàn)多了 請(qǐng)賈蘋果老師回復(fù),其他人誤接,否則差評(píng)
還有問(wèn)題2:就是掛賬其他應(yīng)收款-掛 了好多都是以前累計(jì)到現(xiàn)在的無(wú)發(fā)票支出,(這個(gè)掛在公司 的一個(gè)同事賬上)都是實(shí)際支出,但就是沒(méi)有發(fā)票,然后這些無(wú)票支出我們也沒(méi)有入成本 ,差不多掛了400多萬(wàn) 找賈蘋果老師回答,否則差評(píng)
請(qǐng)賈蘋果老師回答?其他人勿接,否則差評(píng)?應(yīng)收賬款如果是為借方負(fù)數(shù),是不是理解成存在有銷售發(fā)票未開
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),其他應(yīng)收款是借方負(fù)數(shù),掛多了,有1000多萬(wàn),有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),是不是也理解為預(yù)收了?
請(qǐng)賈蘋果老師回答問(wèn)題,其他人勿接謝謝!否則差評(píng)沒(méi)有簽合同,都是以送貨單為依據(jù),然后累計(jì)一定金額后,雙方對(duì)賬后在付款,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們補(bǔ)繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時(shí)候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬(wàn)以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請(qǐng)教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對(duì)? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說(shuō)實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
多個(gè)科目累計(jì)這么多的
有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。金額太大了。 對(duì)的,可以理解為預(yù)收賬款, ,建議調(diào)整到 預(yù)收賬款了去,
,如果開了銷售發(fā)票,最終這個(gè)賬上就平了是吧?如果長(zhǎng)時(shí)間不開票,是不是要轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款?但是轉(zhuǎn)入了預(yù)收賬款也有風(fēng)險(xiǎn)吧?
,如果開了銷售發(fā)票,最終這個(gè)賬上就平了是吧?如果長(zhǎng)時(shí)間不開票,是不是要轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款?但是轉(zhuǎn)入了預(yù)收賬款也有風(fēng)險(xiǎn)吧?
,如果開了銷售發(fā)票,最終這個(gè)賬上就平了是吧?如果長(zhǎng)時(shí)間不開票,是不是要轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款?但是轉(zhuǎn)入了預(yù)收賬款也有風(fēng)險(xiǎn)吧?
主要看 具體什么性質(zhì)的收款, 如果是貨物。那就是要先發(fā)貨,再開票, 如果是貨物以外。那就是 先提供勞務(wù)再開票, 這些業(yè)務(wù)做了,賬就平了
長(zhǎng)期不開,轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款 也是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的,沒(méi)人白送錢給一家公司。