那個(gè)就不需要填了,申報(bào)了就完事
老師你好,就是代賬公司在三月份報(bào)個(gè)稅時(shí),把一個(gè)員工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)數(shù)字填寫錯(cuò)了,填寫成3500元了,員工的工資才是3500元,除了要扣的三險(xiǎn)一金之外,專項(xiàng)附加扣除都沒(méi)有,這樣情況需要更正申報(bào)嗎?如果不更正會(huì)有什么影響嗎?有哪些方面的影響啊?請(qǐng)教老師啊,謝謝。
新版企業(yè)沒(méi)有員工,沒(méi)有業(yè)務(wù),12月份,申報(bào)11月個(gè)稅綜合所得——工資薪金,填的是法人,金額為0,賬上也沒(méi)做工資計(jì)提,1月份,新會(huì)計(jì)把12月個(gè)稅綜合所得薪金所得改為3500,賬上還是沒(méi)做工資計(jì)提,是不是不合理??如果個(gè)稅綜合所得為3500,賬上她做工資計(jì)提了了,是不是會(huì)影響季報(bào)時(shí)填的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表?報(bào)表是不是就得填數(shù)了?其他業(yè)務(wù)都沒(méi)有得情況下
非獨(dú)立核算的總分公司,我這邊是總公司??偡止竞嫌?jì)21年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),但是分開總公司是正數(shù) 分公司是負(fù)數(shù)。那么現(xiàn)在填所得稅匯算清繳時(shí),總公司的所得稅年度申報(bào)表里,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是不是填總分公司的合計(jì)數(shù)據(jù),這樣最終利潤(rùn)才是負(fù)的不用交稅,否則不合計(jì)的話是需要交所得稅的,但其實(shí)總體利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。(但是如果合計(jì)填的話,全申報(bào)的時(shí)候會(huì)跳出一個(gè)提示說(shuō)申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不一致要填原因,這個(gè)有關(guān)系嗎)
老師我問(wèn)下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫錯(cuò)了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會(huì)有影響嗎?前面季度都沒(méi)交所得稅都是負(fù)利潤(rùn)
老師,合伙企業(yè)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得,季度預(yù)繳申報(bào),利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)虧損的,彌補(bǔ)以前年度虧損還需要填寫嗎?不需要交稅逾期申報(bào)了,會(huì)有處罰嗎?
老師幫忙看看最后一張圖片 這樣開出口發(fā)票對(duì)嘛?
老師,我剛找了個(gè)工作,外賬有會(huì)計(jì)在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開發(fā)票,商貿(mào)公司,這個(gè)工作沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值,這個(gè)怎么算
你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號(hào)和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶,每個(gè)月的水電費(fèi)我們要開票嗎?按什么稅率開? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計(jì)出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來(lái)本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬(wàn),無(wú)任何抵扣,交多少個(gè)稅?