同學(xué)你好 對的 賬上也要做工資計提的 個稅系統(tǒng)也得申報的
新成立的公司第一次報企業(yè)所得稅,資產(chǎn)總額不能為0,而賬只計提了兩個月的工資報表上資產(chǎn)和負債所有者權(quán)益都為0,但財報的時候資產(chǎn)負債所有者權(quán)益是不能為0的,那這個怎么填,還有所有者權(quán)益變動表怎么填?
新版企業(yè)沒有員工,沒有業(yè)務(wù),12月份,申報11月個稅綜合所得——工資薪金,填的是法人,金額為0,賬上也沒做工資計提,1月份,新會計把12月個稅綜合所得薪金所得改為3500,賬上還是沒做工資計提,是不是不合理??如果個稅綜合所得為3500,賬上她做工資計提了了,是不是會影響季報時填的資產(chǎn)負債表和利潤表?報表是不是就得填數(shù)了?其他業(yè)務(wù)都沒有得情況下
咨詢一個問題,合伙企業(yè)的合伙人,在沒有分紅的情況下,有提成 如何申報? 現(xiàn)在是合伙人每月也給一定金額的工資,這個申報工資薪金嗎? 如果申報是不是重復(fù)征稅 如果不申報,賬上列支工資,季度調(diào)增繳納經(jīng)營所得就可以了對吧
老師,財務(wù)報表中的應(yīng)付職工薪酬可以填負數(shù)嗎,還有未分配利潤,我公司是在去年12月底成立,發(fā)了大家11月份的工資,但是沒有計提,目前報企業(yè)所得季報都過不去,因為沒有收入,為零,這種是不是要到稅務(wù)局辦理呢,而且12月份是手工帳,報表就是負債表和利潤表就手填就可以吧
以下1名人員未填寫正常工資薪金所得,其中1名人員的證件類型為居民身份證,需進行綜合所得申報。其余人員若屬于居民的要進行綜合所得申報,非居民的請確保在非居民所得申報無住所個人正常工資薪金,以免影響員工的納稅記錄和后續(xù)累計算稅.老師好,這個人做了0申報,怎么是這樣的,提交不了報表
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
那賬上做了計提,是不是季報時,填的報表就不能是0了呀?
對的 你的財務(wù)報表上得有數(shù)據(jù) 你的季度所得稅上有費用類
可以在下個月,個稅再改為0嗎?這樣就不用賬上計提工資了,本身這個法人也沒有工資,新公司也沒業(yè)務(wù)
這個可以 但是這個月申報的別改了 下個月給他改成非正常就行了
改成非正常不就是離職了嗎?新公司一個員工都沒有,個稅這塊拿法人掛著0申報呢
那就給他報工資 老板也得報的 只要增員了就要有工資的
我的意思是下個月,我把老板的工資從3500改為0,個稅申報時,可以嗎??這樣就不用做賬計提,季報申報時,費用類就不用填數(shù)了
這個零申報報不了哦
我沒太懂老師的意思,零申報不了是啥意思??法人個稅申報時,不能填0??
工資金額是零申報不成功的,所以說申報不了