你好;? 填寫你? ?22年當(dāng)時(shí)有的 固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的 ;? ? ? 21年的數(shù)據(jù)? ?還有沒有折舊完的數(shù)據(jù)都要寫的??
請(qǐng)問下老師就是在做匯算清繳, 企業(yè)有折舊,但不需要調(diào)整折舊的金額。 這樣的話,是不是不用填A(yù)105080資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表的呢?
制造業(yè),去年籌建期。沒有收入,費(fèi)用都在長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)核算。22年開始按月分?jǐn)?。開辦費(fèi)中有招待費(fèi)和白條的報(bào)銷。21年匯算清繳,是否需要填寫15000納稅調(diào)整明細(xì)表?還是只在105080資產(chǎn)原值一列,把開辦費(fèi)按負(fù)債表填寫即可?等做22年匯算清繳時(shí)再把21年招待費(fèi)和白條福利費(fèi)等做調(diào)整?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊,攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表21年清繳的時(shí)候不知道要填這個(gè)表,22年第一次填列的,請(qǐng)問這樣填正確了嗎?
老師,我在填寫企業(yè)匯算清繳A105080表(折舊,攤銷納稅調(diào)整表)是只填寫22年賬面上增加的資產(chǎn)嗎?21年已經(jīng)填過的金額是不是不用再填入22年了呢?
老師,22年購入轎車29萬,已經(jīng)在22年稅前一次性扣除,22年累計(jì)計(jì)提折扣7萬,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值剩余22萬,那23年現(xiàn)在遞交季度報(bào)表,資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表的怎么填寫呢? 問題:資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表的怎么填寫呢? 1、本年享受的資產(chǎn)原值還是填寫29萬還是填22萬?2、本年累計(jì)帳載金額怎么填?是去年的累計(jì)折舊費(fèi)7萬加上今年的累計(jì)折舊3.5萬金額嗎?還是只填寫今年計(jì)提折扣的3.5萬? 3、享受加速政策計(jì)算的折舊攤銷金額是29萬,還是22萬?
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
22年的賬面期末數(shù),21年新增的資產(chǎn)22年也在折舊的咨詢,原值那里也要全部填寫是嗎?
你好1;? ? 是的;都要填寫數(shù)據(jù)的??