沒有發(fā)放的工資不能稅前扣除
老師,2023年的員工獎(jiǎng)金在12月計(jì)提了13W的賬務(wù)處理,在1月份發(fā)放11W,2月份發(fā)放2W。 但是現(xiàn)在是在2月份申報(bào)1月份個(gè)稅的時(shí)候做一次性年終獎(jiǎng)申報(bào),那這個(gè)13W的獎(jiǎng)金是不是只能作為24年的,而不是員工做2023年工資個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候可以選擇這筆并入工資計(jì)稅還是單獨(dú)計(jì)稅?
老師好,請(qǐng)問一下23年把工資個(gè)稅都申報(bào)了但是實(shí)際未發(fā)放,那24年在匯算清繳之前把23年的工資給發(fā)放了,企業(yè)所得稅稅前就可以扣除了,那24年發(fā)放的23年的工資是不是就不用做個(gè)稅的申報(bào)了
公司員工發(fā)了雙薪,是在一月份發(fā)的,老板給自己發(fā)的12萬年終獎(jiǎng),就是23年工資,24年一月份發(fā)的雙薪,2月份申報(bào)了個(gè)稅,并扣的個(gè)稅,如果不算23年收入多少話,那這些收入是等24年個(gè)稅匯算申報(bào)再去申訴退稅是嗎?因?yàn)槎紱]有填專項(xiàng)扣除,2月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候直接在公司扣了個(gè)稅
23年12月計(jì)提當(dāng)月的工資在12月和24年1月發(fā)放,是否可以在23年企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除
老師,想問一下就是22年有36000元員工工資在22年年底賬上沒計(jì)提,但是申報(bào)個(gè)稅了,23年5月匯算清繳的時(shí)候這塊就沒調(diào)增,因?yàn)樵?月之前把這塊工資發(fā)下去了,但是22年年度報(bào)表也加上了這36000的費(fèi)用,22年沒法反結(jié)賬了,這樣我在23年怎么做賬呢,23年的匯算清繳有影響?
老師。24年暫估的成本30萬到這個(gè)月還沒取得那是不是要調(diào)增交稅
我司制造業(yè),投入產(chǎn)出比例85%,是高還是低?什么原因造成的,分析一下
老師 個(gè)體工商戶可以入股公司嗎
老師,具體怎么操作呢?還有會(huì)計(jì)分錄咋做?謝謝老師
老師本來每位員工工資是5000元,在每月都開支時(shí)去申報(bào)薪金申報(bào)就不用繳納個(gè)稅,但現(xiàn)在有2個(gè)月沒有開工資了,在開工資時(shí)是2個(gè)月的工資合計(jì)10000元這時(shí)申報(bào)會(huì)不會(huì)有個(gè)稅
老師,請(qǐng)問小微企業(yè)可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎,我們是高新企業(yè),申請(qǐng)了研發(fā)加計(jì)多交的所得稅退稅,按照小微5個(gè)點(diǎn)所得稅申請(qǐng)的退稅,稅務(wù)給直接拒絕了,不予辦理,會(huì)有什么情況不予辦理呢
你好,請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)295000萬交多少企業(yè)所得稅?
請(qǐng)問,收客戶在我們這里郵寄的快遞費(fèi),直接付給我們了,我們直接月結(jié)付給順豐了,收到客戶的快遞費(fèi),借,庫(kù)存現(xiàn)金,貸,其他業(yè)務(wù)收入,是不是,錯(cuò)了?
你好,請(qǐng)問每月充值燃?xì)猓Ц稌r(shí),借,預(yù)付賬款,貸銀行存款,計(jì)提費(fèi)用時(shí),借,生產(chǎn)成本噴涂車間,貸預(yù)付賬款,收到發(fā)票還需要做賬嗎?
老師,廣告公司從第三方購(gòu)入LED屏金額25000,然后廣告公司給甲方銷售LEd屏25000,廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500,笫三方開了25000的發(fā)票,這個(gè)整體分錄是什么?