借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 沒有原始憑證
增值稅小規(guī)模和一般納稅人,到月底結(jié)轉(zhuǎn)繳納時,賬務(wù)處理怎么樣做?
老師,一般納稅人本月不用交增值稅,那么月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做,實(shí)際工作中
老師請問一下一般納稅人增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理。
老師,什么是一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,一般納稅人增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理怎么做用用什么做附件?
老師,您好!請教 請問給全廠職工發(fā)放 端午節(jié)福利收到的專用發(fā)票是不能抵扣嗎?公錄這樣對嗎? 借: 管理費(fèi)用-員工福利 貸: 應(yīng)付職工薪酬 借: 應(yīng)付職工薪酬 貸: 銀行存款 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,內(nèi)賬,給工人交養(yǎng)老保險和失業(yè)保險費(fèi),費(fèi)用一人一半,做會計分錄我要咋做,麻煩老師說下,謝謝!
有沒有適合寫關(guān)于管理會計調(diào)研報告,用來分析其管理會計實(shí)踐的企業(yè)啊,求老師推薦推薦
老師,這道題的答案為什么是d,,第五年年初就是第四年年末第四年年末再折現(xiàn)到零時間點(diǎn)不是還有四年嗎?
你好,有一筆收入先計入應(yīng)收賬款,然后按照實(shí)際一年應(yīng)收多少分?jǐn)偟矫吭掠嬏崾杖?,現(xiàn)在這筆款要退,按收入退還是退應(yīng)收賬款
去年暫估了2.6萬成本 1萬服務(wù)費(fèi)用。 今年只來了1萬的成本 和11300的差旅費(fèi)。 請問現(xiàn)在匯算清繳如何填表?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,會計分錄
老師 關(guān)于裝訂會計憑證 還有明細(xì)賬及報表 封面我可以直接做一個電子檔以A4紙直接打印了訂書機(jī)訂起嗎
請問工商年報中單位繳費(fèi)基數(shù)怎么填
老師,長期股權(quán)投資公允價值基礎(chǔ)調(diào)整凈利潤,存貨轉(zhuǎn)固定折舊是只影響當(dāng)期還是每期都調(diào)整
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,月末是沒有越的嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,月末是沒有余額的嗎?
可以有余額也可以沒有余額,你不結(jié)轉(zhuǎn)就有余額。這個結(jié)轉(zhuǎn)不是必須結(jié)轉(zhuǎn)。