說明你多沖了暫估,查一下是哪個(gè)月?
請(qǐng)問暫估入庫(kù)時(shí)發(fā)票收不回來,充了暫估,庫(kù)存商品會(huì)變負(fù)數(shù)怎么辦?
請(qǐng)問:2月商品入庫(kù)發(fā)票未到,借:庫(kù)存商品(暫估),貸:應(yīng)付賬款(暫估)。同時(shí)2月暫估的商品己發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估,貸:庫(kù)存商品(暫估)。3月收到發(fā)票分錄怎么做?(收到發(fā)票金額跟暫的全額是一致的)
老師我想問下之前估價(jià)的庫(kù)存商品來發(fā)票了。要沖回之前的估價(jià)入庫(kù),為什么是這樣做相同分錄然后負(fù)數(shù)。為什么借貸方向顛倒一下呢?就是為什么不是 借應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 5200 貸:庫(kù)存商品5200 ?
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到,我做的庫(kù)存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù),庫(kù)存商品-暫估余額為0。這個(gè)月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫(kù)并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品-a商品有借方余額,庫(kù)存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對(duì)嗎?如何把庫(kù)存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫(kù)存商品-a商品的余額為實(shí)際庫(kù)存數(shù)?
沖了以前暫估入庫(kù)本年累計(jì)數(shù)-13萬 來發(fā)票入庫(kù)13萬, 本年累計(jì)數(shù)借方累計(jì)數(shù)13萬,期末庫(kù)存商品借方:13萬,,應(yīng)庫(kù)存商品是0了,一正一負(fù),應(yīng)該是0了,?,F(xiàn)在庫(kù)存商品借方余額正數(shù):13萬。怎么調(diào)平
會(huì)計(jì)通過“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的有哪些???只要是用在員工身上的,都可以通過這個(gè)科目嗎?而且,二級(jí)科目可以自行設(shè)定
現(xiàn)金流量表編制:銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金要減去計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,請(qǐng)問是減去壞賬準(zhǔn)備的期初減去期末還是減去壞賬準(zhǔn)備的期末減去期初
老師,請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整在一月份資產(chǎn)負(fù)債表中是怎樣體現(xiàn)的?
方案一,折舊抵稅24年和25年都需要考慮嗎,是多少
老師,我想問下集裝箱租賃行業(yè),收進(jìn)來的押金,里面還有租金,等到期扣除租金把剩余的推給他,我該怎么做賬呢
老師請(qǐng)問下,個(gè)體戶找進(jìn)銷票回來能否抵扣個(gè)人所得稅
更正匯算清繳表怎么數(shù)據(jù)都沒了,自己填的話納稅企業(yè)類型適用制度等都下拉不出來
以代發(fā)工資形式給包工頭發(fā)放工資 包工頭只能代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票么 不能開工程服務(wù)
幫他人辦執(zhí)照委托人是填需要辦執(zhí)照的人還是幫忙辦執(zhí)照的人的信息
老師,這道題的解題思路是怎樣的
這個(gè)應(yīng)付賬款暫估有余額怎么沖銷
應(yīng)付賬款~暫估,余額在貸方,怎么辦
邏輯就是,原來暫估多少數(shù)量,后邊就紅沖的數(shù)量不能超過?,F(xiàn)在你要檢查是哪個(gè)供應(yīng)商的暫估多沖了?
現(xiàn)在我的庫(kù)存商品是合適的,但是我的應(yīng)付賬款~暫估有50多萬,我怎么沖銷
那個(gè)需要取得發(fā)票才能沖
我取得發(fā)票了,
而且?guī)齑嫔唐酚?00多萬,我現(xiàn)在不曉得要咋個(gè)做了
暫估入庫(kù) 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額) ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款