您好,是的,選2024年就可以
請問老師,印花稅采集是每個月都要做嗎?因為我這邊的是注冊的新公司,上個月沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在報稅時要進(jìn)行印花說采集,但內(nèi)容只有購銷合同。那后面我公司投入實收資本后,有個資金賬簿要交印花稅,那后面能添加進(jìn)去?
老師您好,購銷合同印花稅,去年我們一直按著營業(yè)收入,開發(fā)票的額度和進(jìn)貨的額度雙向都交了,后期合同統(tǒng)計一下以后一起補(bǔ)繳了合同金額的印花稅,跨年了,在22年繳的21年的印花稅也還享受了減免,這樣查賬能行嗎?
老師,我們2022年12月份的時候簽了兩份工程施工合同,和一份材料銷售合同,那我要怎么去繳納印花稅?稅局給我們核定的只有建設(shè)工程合同,然后我增加購銷合同的印花只能按次去申報,稅款日期又變成了2023年了?這種情況,應(yīng)該要怎么繳納印花稅
老師你好,我們之前交的印花稅買賣合同,交的是賣的合同,現(xiàn)在稅務(wù)局在群里通知叫所有企業(yè)購進(jìn)合同全部補(bǔ)交印花稅?如果不繳納蔣產(chǎn)生滯納金?請問老師,是主表里面不含稅進(jìn)項金額么?以主表不含稅進(jìn)項金額繳納印花稅呀?
老師,我們公司之前印花稅一直按照每月的開票的未稅金額最為基數(shù),我在想要將購進(jìn)發(fā)票的未稅金額加進(jìn)去嗎,印花稅的定義購銷合同,那購進(jìn)是不是也應(yīng)該放進(jìn)去
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導(dǎo)致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
那就得交滯納金了嗎?
選按次申報的?
還是更正最后一個季度的印花稅表呢?
這個你選按年來申報就可以
更正和補(bǔ)申報都可以的
有滯納金啊得
你更正也會產(chǎn)生的,一樣的
你們一般當(dāng)年的購銷合同的,是不是都是一季度一交是吧
是的,我們是季度申報一次