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老師,我們公司之前印花稅一直按照每月的開票的未稅金額最為基數(shù),我在想要將購進發(fā)票的未稅金額加進去嗎,印花稅的定義購銷合同,那購進是不是也應(yīng)該放進去

2024-04-14 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-14 13:33

是的,對的。需要這么做的。

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快賬用戶7393 追問 2024-04-14 13:43

我們有個子公司是山東的,我這次將購進和售出的未稅金額加在一起,電子稅務(wù)局提示差額超過500,感覺好像電子稅務(wù)局是按開出發(fā)票在計算,感覺實務(wù)工作按合同不太好統(tǒng)計,老師也是按購銷的未稅合計金額算印花稅的嗎,為什么我們公司之前那么多主辦會計都只按了銷售,這么多年好像都沒發(fā)現(xiàn)這個問題,我們在南通的子公司,稅務(wù)風(fēng)險提示購進倉庫合同沒有計算印花稅,我這才想起來購進我們好像從來都沒算印花稅

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齊紅老師 解答 2024-04-14 13:46

你不管怎么統(tǒng)計,你有合同更好。根據(jù)合同來,沒有合同的話,你可以根據(jù)你賬上的購入、銷售都需要交。

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是的,對的。需要這么做的。
2024-04-14
對的,是的,購入、銷售的都得交不含增值稅的金額。
2025-01-09
你好 沒有金額的按五元交 后面有金額了按金額交??
2021-05-13
您好 購銷合同是要按合同金額申報繳納印花稅的。如果沒有合同,要按發(fā)票價稅合計計算申報的。
2021-05-14
每個月都在購進,就按每月購入的金額繳納印花稅
2022-10-29
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