對,你購貨的話沒有發(fā)票的話是需要納稅調(diào)整的
老師,請問,我們公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),上個(gè)月開票出去了,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠,拿了一些其他空調(diào)發(fā)票來抵扣,那我做賬的時(shí)候沒有開出去的空調(diào)要進(jìn)庫存商品嗎?只是結(jié)轉(zhuǎn)成本得時(shí)候不用結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)?
小規(guī)模納稅人租入場地辦公用 有一部分租出去 給對方開具發(fā)票但是租進(jìn)來時(shí)沒有發(fā)票可以嗎 除了按照百分之五的增值稅還需要交什么 房產(chǎn)稅所得稅這些有嗎 什么時(shí)候交 和季度申報(bào)一起?還是開票時(shí)候就得去稅務(wù)局交 自己可以開專票
老師,請問下,我在做成本核算的時(shí)候,我們買進(jìn)來的銅線是含稅價(jià),在做對外銷售核算成本的時(shí)候,我的銅線賣出去的未稅價(jià)是按照我買進(jìn)來的含稅價(jià)算這個(gè)未稅價(jià)的成本還是按照買進(jìn)來的未稅價(jià)作為賣出去的未稅價(jià)的成本?賣出去暫時(shí)不開票。買進(jìn)來有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,請問下,我在做成本核算的時(shí)候,我們買進(jìn)來的銅線是含稅價(jià),在做對外銷售核算成本的時(shí)候,我的銅線賣出去的未稅價(jià)是按照我買進(jìn)來的含稅價(jià)算這個(gè)未稅價(jià)的成本還是按照買進(jìn)來的未稅價(jià)作為賣出去的未稅價(jià)的成本?賣出去暫時(shí)不開票。買進(jìn)來有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,請問下,我在做成本核算的時(shí)候,我們買進(jìn)來的銅線是含稅價(jià),在做對外銷售核算成本的時(shí)候,我的銅線賣出去的未稅價(jià)是按照我買進(jìn)來的含稅價(jià)算這個(gè)未稅價(jià)的成本還是按照買進(jìn)來的未稅價(jià)作為賣出去的未稅價(jià)的成本?賣出去暫時(shí)不開票。買進(jìn)來有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實(shí)際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬0稅率的出口退稅,超過500萬以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實(shí)質(zhì),可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當(dāng)月的電費(fèi),第二月收到專票。當(dāng)月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費(fèi)用—研究費(fèi)用,A104000表第19行:手動填寫研發(fā)費(fèi)用金額。主表(A100000):研發(fā)費(fèi)用需從利潤表或管理費(fèi)用明細(xì)中提取,如果沒有單獨(dú)列示,主表可能顯示為0。這個(gè)是不是因?yàn)閳?bào)季報(bào)和年報(bào)時(shí)利潤表里沒有單獨(dú)報(bào)研發(fā)費(fèi)用導(dǎo)致?
怎么理解有價(jià)證券?出售有價(jià)證券屬于取得長期借款嗎?購買有價(jià)證券屬于需要支付長期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?
進(jìn)貨沒有發(fā)票,銷售有發(fā)票,開不進(jìn)來發(fā)票,就沒有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
即使沒有發(fā)票也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的,只是需要匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
那調(diào)整了,如果對方就不給開票的話,那就沒有成本了,全部是收入嗎?
對,因?yàn)槟銢]有其他進(jìn)貨發(fā)票那些都是需要交稅的
那就是全額進(jìn)收入了嗎?如果以后會來票的話,就這樣暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以吧。不用納稅調(diào)減暫估的成本吧?
對,在匯算清繳之前取得發(fā)票才可以稅前扣除