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老師,請(qǐng)問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬,上年累計(jì)折舊35萬,出售固定資產(chǎn)20萬(已累計(jì)折舊10萬),本年計(jì)提折舊10萬(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
#提問#老師請(qǐng)問固定資產(chǎn)折舊表里的數(shù)據(jù),我的資產(chǎn)原值被清理了,但折舊記提著幾個(gè)月了,現(xiàn)在來填這個(gè)表,風(fēng)險(xiǎn)提示說按照原值記提的年限我的累計(jì)折舊超過了記提年險(xiǎn),這個(gè)我要怎么處理?
企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整表怎么填呢?我們?cè)?3年2月把前期修圍墻的在建工程轉(zhuǎn)固了,補(bǔ)提了三四年的折舊費(fèi),這個(gè)怎么填?
老師您好,麻煩請(qǐng)問23年底處理的固定資產(chǎn),在24年1月份發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提折舊時(shí)科目顛倒了,導(dǎo)致少提折舊5千多元,現(xiàn)在調(diào)整了錯(cuò)誤,這個(gè)資產(chǎn)的累計(jì)折舊余額在貸方5千元,怎么處理賬務(wù)呢
請(qǐng)問老師,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳,23年10月出售了一輛汽車,但是折扣沒有提完,23年1-10月計(jì)提了了折舊。但是填寫A105080的時(shí)候,要把出售的原值寫到原值上,因?yàn)楸酒谡叟f那里有這部分出售的折舊,但是累計(jì)折舊那里因?yàn)闆]有計(jì)提完畢折舊就出售了,導(dǎo)致期末凈值與資產(chǎn)負(fù)債表正好差這部分放到固定資產(chǎn)清理的金額。請(qǐng)問A105080累計(jì)折舊到底怎么填寫呢?
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
所有的折舊是8180.59,23年8月-24年6月補(bǔ)提的折舊是5013.91,始終本年折舊大于累計(jì)折舊啊
您好,本年折舊和累計(jì)折舊均填寫 2024年實(shí)際計(jì)提總額 含補(bǔ)提 本年折舊 = 2024年當(dāng)年折舊 含補(bǔ)提2023年部分 。累計(jì)折舊 = 截至2024年末全部折舊總額 與本年折舊金額相同,因2023年漏提 。附注說明補(bǔ)提2023年的折舊金額。補(bǔ)提部分需在2024年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增 不可稅前扣除 。