直接更正申報就完事了哈
老師,我們電子稅務(wù)局待辦里有一條企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示反饋(跟票管),提示我們單位收到的一張企業(yè)所得稅稅前扣除憑證異常,要求30日內(nèi)反饋。這個是我們兩年前取得的發(fā)票,已認(rèn)證。這個是不是稅務(wù)已經(jīng)確定這張發(fā)票有問題了才會發(fā)來?
老師,電子稅務(wù)局里——我的待辦,提示未處理,點開看說是企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示反饋,異常項目名稱是企業(yè)滯納金未進行納稅調(diào)整,請問一下該怎么處理???
老師,我公司5月收到4張住宿增值稅發(fā)票,所屬稅務(wù)局稽查科來電,提示我們,對方單位未交稅款,屬于逃稅,我公司不能享受相應(yīng)增值稅進項。當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出。本月收到電子稅務(wù)局風(fēng)險提示信息,企業(yè)所得稅—“跟票管”要求錄入發(fā)票明細(xì),該如何填寫?據(jù)了解,該企業(yè)老板受傷入院,已停業(yè),確實不能完成繳稅。這種情況,我公司企業(yè)所得稅是否需要需要納稅調(diào)增,是否有滯納金或罰款?發(fā)票稅前扣除該如何填寫等?
您好老師,我們今年3月份收到一張143的發(fā)票,5月份稅務(wù)局通知我們該發(fā)票走逃了,我們就不能進行企業(yè)所得稅稅前抵扣了,但是我們3月份入賬了,電子稅務(wù)局讓反饋,我反饋的有問題,納稅調(diào)增143,稅官員讓我改申報表,我這個應(yīng)該是只能24年匯算清繳調(diào)增吧,季度也沒法調(diào)增吧,賬務(wù)也沒法改吧
老師,因公司收到稅局的“稅收風(fēng)險提示函”其中一條是“支付借款利息未代扣代繳個人所得稅”經(jīng)查核發(fā)現(xiàn)財務(wù)費用中屬于個人利息的部份金額已進行納稅調(diào)增處理了。請問這樣就可以不用進行代扣代繳個人所得稅了?我的模糊點是:個人利息支出進行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增是屬無票成本,但針對個人所得部份也同步需要進行代扣代繳20%個稅?
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導(dǎo)致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
更正申報完,一個月內(nèi)還要在電子稅務(wù)局反饋
那么給反饋就行了
反饋就選無問題,詳細(xì)說明,就寫已更正2024年企業(yè)所得稅申報,已調(diào)增滯納金數(shù)額,已補交所得稅數(shù)額,就這樣寫是吧
是的,就是那樣填寫就行
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。