未支付的金額掛應(yīng)付賬款
請(qǐng)問付款金額和實(shí)際收到發(fā)票金額不一致,實(shí)際收到發(fā)票金額大于付款金額。不用再付了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問老師,報(bào)銷的發(fā)票和實(shí)際付款金額不一致,怎么做賬?
發(fā)票金額和銀行回單轉(zhuǎn)賬金額不一致,怎么辦?合規(guī)嗎?
中途接帳,應(yīng)付賬款和銀行付款回單金額不一致,銀行這多付了,現(xiàn)在導(dǎo)致余額和應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)不對(duì),應(yīng)該怎么做分錄把差額平一下
分多次付款,對(duì)方給我們開具一張發(fā)票總金額可以嗎?銀行回單和發(fā)票金額不一致
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
老師請(qǐng)問一下 比如我上月開了一張發(fā)票、然后 這個(gè)月稅務(wù)那邊沖紅了、這個(gè)月重新開了一份。 這樣的話 我做沖紅無票收入的時(shí)候 只做 這個(gè)月開出的這份 還是上個(gè)月開出 和稅務(wù)沖紅的都做記賬憑證
老師我現(xiàn)在匯算交了企業(yè)所得稅2000,上年度沒計(jì)提,現(xiàn)在我要如何做分錄呢
我們天貓店 一直在往里面充值保證金,保證金什么情況下會(huì)被扣款呢 扣了天貓會(huì)給我們開發(fā)票嘛
老師,2024年暫估款,年終匯算時(shí),沖銷納稅調(diào)增會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?
已經(jīng)全部支付,就是對(duì)方發(fā)票多開了幾塊錢這種情況
可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的
那如果發(fā)票金額少給我們開了,我們?cè)趺醋鲑~呀
少開的發(fā)票按無票支出處理,正常計(jì)入成本費(fèi)用