你好,如果報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票金額是505,但實(shí)際付款是500,按實(shí)際付款的金額入賬即可 借:費(fèi)用類(lèi)科目 500 貸:銀行存款 500
老師,開(kāi)出的發(fā)票和實(shí)際付款不一致,怎樣做賬。
老師,請(qǐng)問(wèn)這種實(shí)際付款與發(fā)票金額不一致的我應(yīng)該怎么及帳呢?
請(qǐng)問(wèn)付款金額和實(shí)際收到發(fā)票金額不一致,實(shí)際收到發(fā)票金額大于付款金額。不用再付了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師,報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票和實(shí)際付款金額不一致,怎么做賬?
報(bào)銷(xiāo)發(fā)票和實(shí)際付款不一致,應(yīng)該怎么做賬?比如做地鐵實(shí)際付2.7元,發(fā)票是3元
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶(hù)勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶(hù),錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
專(zhuān)票,普票都可以這么做嗎?
如果是普票,可以這樣做,如果是專(zhuān)票,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要剔除掉。 借:費(fèi)用類(lèi)科目 500/505*500 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)500/505*5 ? ?貸:銀行存款 500