那么掛2萬的應付賬款
建筑掛靠項目,老板實際需要支付材料款5萬 他讓供應商開了10萬發(fā)票,被掛靠方把10萬打給供應商 供應商扣了一萬的稅返了4萬給我 這個材料款成本分錄怎么做 內賬
公司接一個掛靠項目合同價35萬,已開票35萬,收到工程款30萬,扣稅金管理費24000后按票支付給掛靠方276000元,要怎么做賬務處理
建筑服務類公司的某個項目,8月應收賬款是10萬的話,8月實際收了4萬,9月收款6萬,8月是確認實際到賬的金額是嗎。如果8月應付賬款其中是6萬,8月付了32萬,9月付了4萬,那個8月確認的成本是8月實際付了費用是嗎
剛剛建筑服務類公司的某個項目,8月應收賬款是10萬的話,8月實際收了4萬,9月收款6萬,8月是確認實際到賬的金額是嗎。如果8月應付賬款其中是6萬,8月付了32萬,9月付了4萬,那個8月確認的成本是8月實際付了費用是嗎
老師我們有一筆項目錢10萬,我們收支做在專項應付款借貨,已經(jīng)余額為0,現(xiàn)在對方要10萬發(fā)票,我們應該怎么賬務處理
A和B 2個人合伙開一個有限公司其中A既是股東也是法人那么在進行利潤分配時候,是不是A不需要交個人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬元材料和人工費,要怎么做分錄?
您好,本年的工會經(jīng)費還沒繳納,需要計提嗎?還是等明年繳納時再做費用。
24年12月未開票收入含稅價56959.2元,稅務局讓做未開票收入交增值稅,還有房產(chǎn)稅24731元也補記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請教一些問題。我馬上要接手一個一般納稅人的高新企業(yè)的賬務工作。我本人是代賬的,我以前沒有接觸過高新企業(yè)。請問高新企業(yè)在科目設置上,有什么專門的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請教。
外貿企業(yè)采購用于外銷的商品, (1)進項稅計入哪個科目?能否計入應交稅費-應交增值稅-外銷進項稅科目,還是計入應交稅費-待抵扣進項稅; (2)當完成進項稅勾選認證后,怎樣編制分錄; 借其他應收款-應收出口退稅,貸應交稅費-應交增值稅-出口退稅,同時結轉借應交稅費-應交增值稅-出口退稅,借:應交稅費-待抵扣進項稅紅字,這樣處理是否正確
老師問一下 母公司的員工報銷為子公司購買的商品 在子公司報銷可以嗎勞動關系不在這子公司,還有差旅費
今年支付了12萬的房租,每月1萬(今年4月到明年3月),發(fā)票已取得,會計讓按月攤銷,應該怎么做賬
根據(jù)統(tǒng)計表填寫申報表, 這個統(tǒng)計表我要從哪里獲取
內賬是按照收付實現(xiàn)制還是權責發(fā)生制?