你好,你如果開發(fā)票,就要確認(rèn)80的收入了。
老師您好, 我想請(qǐng)教關(guān)于全盤會(huì)計(jì)的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會(huì)自動(dòng)出相關(guān)的報(bào)表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來(lái)的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項(xiàng)發(fā)票,月底導(dǎo)出銷項(xiàng)發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(廣東),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國(guó)家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報(bào)表,再納稅申報(bào),后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進(jìn)行申報(bào)人個(gè)所得稅 以上就是每個(gè)月全盤會(huì)計(jì)人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補(bǔ)充的,麻煩老師請(qǐng)教一下,十分謝謝!
1.(綜合計(jì)算題,30.0分)某市甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,坐落在市區(qū),主營(yíng)生產(chǎn)甲類卷煙,適用消費(fèi)稅稅率為56%和0.003元/支(1標(biāo)準(zhǔn)箱150元)。當(dāng)年5月份發(fā)生下列經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)民手中收購(gòu)煙葉10噸,支付了收購(gòu)價(jià)款及價(jià)外補(bǔ)貼和煙葉稅,(其中煙葉收購(gòu)價(jià)100000元,價(jià)格補(bǔ)貼10000元)。驗(yàn)收后送乙煙絲廠加工成煙絲;(2)乙煙絲廠將10噸煙葉加工成煙絲,收取不含稅加工費(fèi)10000元,開具增值稅專用發(fā)票。乙煙絲廠沒有該種煙絲的同類產(chǎn)品售價(jià)。(3)卷煙廠將收回的煙絲20%對(duì)外銷售,不含稅售價(jià)35,000元;(4)80%剩下的煙絲用于繼續(xù)生產(chǎn)10標(biāo)準(zhǔn)箱A牌卷煙。將10箱A牌卷煙對(duì)外銷售給本市煙草公司(批發(fā)企業(yè)),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅價(jià)款520,000元。(5)甲卷煙廠當(dāng)期進(jìn)口小轎車一臺(tái)自用,關(guān)稅完稅價(jià)格300,000元,設(shè)備關(guān)稅稅率10%,轎車消費(fèi)稅稅率為12%。已向海關(guān)繳納關(guān)稅、增值稅和消費(fèi)稅并取得相關(guān)完稅憑證。(6)將自產(chǎn)B牌卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱抵償債務(wù),該卷煙本月最高不含稅銷售價(jià)格53000元/箱,平均銷售價(jià)格50000元/箱。(7)
1.(綜合計(jì)算題,30.0分)某市甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,坐落在市區(qū),主營(yíng)生產(chǎn)甲類卷煙,適用消費(fèi)稅稅率為56%和0.003元/支(1標(biāo)準(zhǔn)箱150元)。當(dāng)年5月份發(fā)生下列經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)民手中收購(gòu)煙葉10噸,支付了收購(gòu)價(jià)款及價(jià)外補(bǔ)貼和煙葉稅,(其中煙葉收購(gòu)價(jià)100000元,價(jià)格補(bǔ)貼10000元)。驗(yàn)收后送乙煙絲廠加工成煙絲;(2)乙煙絲廠將10噸煙葉加工成煙絲,收取不含稅加工費(fèi)10000元,開具增值稅專用發(fā)票。乙煙絲廠沒有該種煙絲的同類產(chǎn)品售價(jià)。(3)卷煙廠將收回的煙絲20%對(duì)外銷售,不含稅售價(jià)35,000元;(4)80%剩下的煙絲用于繼續(xù)生產(chǎn)10標(biāo)準(zhǔn)箱A牌卷煙。將10箱A牌卷煙對(duì)外銷售給本市煙草公司(批發(fā)企業(yè)),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅價(jià)款520,000元。(5)甲卷煙廠當(dāng)期進(jìn)口小轎車一臺(tái)自用,關(guān)稅完稅價(jià)格300,000元,設(shè)備關(guān)稅稅率10%,轎車消費(fèi)稅稅率為12%。已向海關(guān)繳納關(guān)稅、增值稅和消費(fèi)稅并取得相關(guān)完稅憑證。(6)將自產(chǎn)B牌卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱抵償債務(wù),該卷煙本月最高不含稅銷售價(jià)格53000元/箱,平均銷售價(jià)格50000元/箱。(7)
1.簡(jiǎn)答題1、某銀行為增值稅一般納稅人,2018年第一季度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:?(1)購(gòu)進(jìn)5臺(tái)自助存取款機(jī),取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為40萬(wàn)元,增值稅6.8萬(wàn)元。?(2)租入一處底商作為營(yíng)業(yè)部,租金總額105萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,增值稅5萬(wàn)元。?(3)辦理公司業(yè)務(wù),收取結(jié)算手續(xù)費(fèi)含稅收入31.8萬(wàn)元,收取賬戶管理費(fèi)含稅收入26.5萬(wàn)元。?(4)辦理貸款業(yè)務(wù),取得利息含稅收入1.06萬(wàn)元?(5)吸收存款8億元。?已知:該銀行取得增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已經(jīng)認(rèn)證,提供金融服務(wù)適用的增值稅率6%。分別計(jì)算每筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額,以及該銀行第一季度應(yīng)納增值稅。2、?某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年8月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:?(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬(wàn)元;另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收
1、某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)買一臺(tái)不需要安裝的專用設(shè)備用于事業(yè)活動(dòng),其購(gòu)入價(jià)款為22600元,款項(xiàng)以銀行存款支付。(2)開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),銷售給A公司一批產(chǎn)品,價(jià)款為7000元,增值稅為910元,收到不帶息的承兌期為2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,面值為7910元。(3)持有的不帶息的承兌期為2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票到期,收到7910元并存入銀行。(4)開展事業(yè)活動(dòng),對(duì)外提供勞務(wù)應(yīng)收取款項(xiàng)23000元,該款項(xiàng)收回后不需上繳財(cái)政。(5)購(gòu)入一批不需要安裝的設(shè)備,其價(jià)款為30000元,設(shè)備已通過(guò)驗(yàn)收。根據(jù)購(gòu)買合同的規(guī)定,取得該設(shè)備時(shí)應(yīng)支付總價(jià)款的80%,金額為24000元,其余款項(xiàng)為扣留的質(zhì)量保證金;如設(shè)備無(wú)質(zhì)量問題,則在4個(gè)月后支付,款項(xiàng)均通過(guò)單位零余額賬戶支付政府會(huì)計(jì)分錄
A和B 2個(gè)人合伙開一個(gè)有限公司其中A既是股東也是法人那么在進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)候,是不是A不需要交個(gè)人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬(wàn)元材料和人工費(fèi),要怎么做分錄?
您好,本年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)還沒繳納,需要計(jì)提嗎?還是等明年繳納時(shí)再做費(fèi)用。
24年12月未開票收入含稅價(jià)56959.2元,稅務(wù)局讓做未開票收入交增值稅,還有房產(chǎn)稅24731元也補(bǔ)記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一些問題。我馬上要接手一個(gè)一般納稅人的高新企業(yè)的賬務(wù)工作。我本人是代賬的,我以前沒有接觸過(guò)高新企業(yè)。請(qǐng)問高新企業(yè)在科目設(shè)置上,有什么專門的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請(qǐng)教。
外貿(mào)企業(yè)采購(gòu)用于外銷的商品, (1)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入哪個(gè)科目?能否計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-外銷進(jìn)項(xiàng)稅科目,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅; (2)當(dāng)完成進(jìn)項(xiàng)稅勾選認(rèn)證后,怎樣編制分錄; 借其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅紅字,這樣處理是否正確
老師問一下 母公司的員工報(bào)銷為子公司購(gòu)買的商品 在子公司報(bào)銷可以嗎勞動(dòng)關(guān)系不在這子公司,還有差旅費(fèi)
今年支付了12萬(wàn)的房租,每月1萬(wàn)(今年4月到明年3月),發(fā)票已取得,會(huì)計(jì)讓按月攤銷,應(yīng)該怎么做賬
根據(jù)統(tǒng)計(jì)表填寫申報(bào)表, 這個(gè)統(tǒng)計(jì)表我要從哪里獲取
內(nèi)賬是按照收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制?
4月份已確認(rèn)無(wú)票收入80元了,就請(qǐng)問5月份補(bǔ)開發(fā)票后會(huì)計(jì)分錄?
你好,你4月其實(shí)不應(yīng)該確認(rèn)的。應(yīng)該按減去80后確認(rèn)。 你5月開發(fā)票,借其他應(yīng)收款=平臺(tái),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
平臺(tái)?貼是直接補(bǔ)給客戶的,如團(tuán)購(gòu)券36元,客戶只要支付34元,平臺(tái)?2元,這36元全部到銀行賬戶的,所以4月份就已做確認(rèn)收入
你好,你客戶只支付了32,你應(yīng)該給客戶開32
客戶不需要發(fā)票,是抖音平臺(tái)要發(fā)票,即要開票給抖音平臺(tái)補(bǔ)貼的2元,上面80元是4月一整個(gè)月的補(bǔ)貼,也就是5月開票給抖音平臺(tái)
你好,那你應(yīng)該4月少申報(bào)這部分
哎,我意思是80元在4月份已做了無(wú)票收入,然后5月份補(bǔ)開80元的發(fā)票,這過(guò)程如何賬務(wù)處理?也就是如何調(diào)整?
你好,最好就是更正4月的申報(bào)。然后5月報(bào)80