需要加上本年減少部分的折舊,因為當(dāng)年計提了折舊
所得稅匯算的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表中。因為2019年有固定資產(chǎn)的清理。所以在累積折舊借方和貸方都有金額。 那么本年折舊攤銷額和累積折舊攤銷額的填寫是填寫貸方本年累計的金額還是填寫貸方減去借方的金額呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳時填寫A105080表的資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表資產(chǎn)原值欄時,當(dāng)年減少的和增加的原值也應(yīng)該計算在內(nèi)吧?
你好老師,匯算清繳稅收折舊部分等于:所有資產(chǎn)的當(dāng)年折舊減去當(dāng)年新增可以一次性抵扣這部分資產(chǎn)的當(dāng)年折舊加上當(dāng)年新增可以一次性抵扣這部分資產(chǎn)的原值;稅收累計折舊等于所有資產(chǎn)的累計折舊減掉所有一次性抵扣資產(chǎn)的累積折舊加上所有一次性抵扣資產(chǎn)的原值;這兩部分這樣算對嗎
老師,所得稅匯算清繳中資產(chǎn)折舊、攤銷表的本年累計折舊有增加有減少,是只填寫增加部分還是增加減減少的
假設(shè)現(xiàn)在有一張3年期的國庫券,面值100元,票面利率為5%,每六個月付息一次,現(xiàn)在的市場利率為8%,計算該國庫券的久期
兩個快遞公司在合并財務(wù)需要做什么
老師,本題給出的答案是B,為什么不考慮售出時其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益,但沒有影響所有者權(quán)益的金額?
請問這個選擇題選擇哪個?
你好,老師。我這邊4.1升為一般納稅人。按理來說5月份應(yīng)該申報4月份增值稅。進去顯示我沒法申報,然后,再進去申報信息看,增值稅成了季報,這正常嗎
A和B 2個人合伙開一個有限公司其中A既是股東也是法人那么在進行利潤分配時候,是不是A不需要交個人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬元材料和人工費,要怎么做分錄?
您好,本年的工會經(jīng)費還沒繳納,需要計提嗎?還是等明年繳納時再做費用。
24年12月未開票收入含稅價56959.2元,稅務(wù)局讓做未開票收入交增值稅,還有房產(chǎn)稅24731元也補記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請教一些問題。我馬上要接手一個一般納稅人的高新企業(yè)的賬務(wù)工作。我本人是代賬的,我以前沒有接觸過高新企業(yè)。請問高新企業(yè)在科目設(shè)置上,有什么專門的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請教。
比如本年增加值2減少值1,本年累計折舊就應(yīng)該是2-1=1對嗎?
意思是要加上本年處置資產(chǎn)的原值,本年計提的折舊和累計折舊
稅收折舊攤銷額是填寫本年折舊攤銷還是填寫累計折舊攤銷
?稅收折舊攤銷額是填寫本年折舊攤銷
什么意思,沒看明白
就是本年計提的折舊金額,包括已經(jīng)處置的資產(chǎn)計提的折舊
比如本年增加值2減少值1,本年累計折舊就應(yīng)該是2-1=1對嗎?
不能減少處置的資產(chǎn)計提的折舊,要加上的
怎么會是加上呢???本來這個科目是貸方,處置的固定資產(chǎn)后折舊不再計提了,不應(yīng)該是一并處理掉這個折舊科目嗎?
因為當(dāng)年你處置的資產(chǎn)計提了折舊影響了損益了,所以要體現(xiàn)