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老師你好,我們公司缺成本票,我可以暫估入賬嗎? 例如,本月無票成本21000分錄是不是這樣寫 借:庫(kù)存商品 19266 貸:應(yīng)付賬款-暫估 19266 實(shí)際支付 借:應(yīng)付賬款21000 貸:銀行存款21000 暫估入賬一般納稅人是不包含進(jìn)項(xiàng)稅額的,是這樣寫嗎

2024-02-08 12:54
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齊紅老師

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2024-02-08 12:56

您好,是的,暫估時(shí)不計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅,收到發(fā)票時(shí)把暫估的分錄紅沖,再按發(fā)票來入賬,往來都沖平了

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