是的,第4季度和年度報(bào)表都要更正
老師好,21年全年增值稅申報(bào)和實(shí)際入賬有差別,這個(gè)反結(jié)賬調(diào)整后是不是只是匯算清繳的時(shí)候按照納稅調(diào)整后正確的交稅即可,不需要再更改第四季度報(bào)表
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上?
請(qǐng)問(wèn)22年的11月增值稅申報(bào)有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表也需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因?yàn)橘~上是在本年度做了未分配利潤(rùn)調(diào)整
收入漏記了,增值稅申報(bào)有一欄納稅調(diào)整在那里填寫(xiě)怎么理解,是前提用了一以前年度調(diào)整損益科目嗎,然后企業(yè)所得稅要去調(diào)整那年更改,增值稅在今年增值稅申報(bào)檢查調(diào)整里面填寫(xiě)嗎,這樣就不用更改調(diào)整那個(gè)年度的增值稅申報(bào)表了嗎???
老師您好 我想問(wèn)下 如果我調(diào)整申報(bào)23年12月的增值稅報(bào)表 那么企業(yè)所得稅報(bào)表就只調(diào)整23年年度的就可以么 還是要23年第四季度的所得稅報(bào)表和23年年度匯算清繳的所得稅報(bào)表都要調(diào)整呀?
干椰蓉是稅率開(kāi)9%還是13%?
Cpa的綜合考試內(nèi)容是什么?有截止時(shí)間嗎?還是說(shuō)終身都可以去考
老師你好,想請(qǐng)問(wèn)下給員工購(gòu)買(mǎi)社保申報(bào)了4500的工資,公司對(duì)公發(fā)3300元,這個(gè)對(duì)公司有影響嘛?
老師,我想問(wèn)一下,和上一任會(huì)計(jì)交接工作時(shí),銀行存款8月末月額和賬戶上掛的銀行存款不一致咋處理。
老師 我做內(nèi)賬,然后股東之前給我一些他的所有支付記錄讓我做賬進(jìn)去,然后他的所有支付記錄里又有一部分他開(kāi)了發(fā)票。但是他開(kāi)的發(fā)票里有的發(fā)票是真實(shí)交易,有的不是真實(shí)交易。我把真實(shí)交易的發(fā)票給做了成本費(fèi)用,然后我再把 他所有的支付記錄減去發(fā)票真實(shí)交易后我做費(fèi)用 成本行嗎,因?yàn)閮?nèi)賬就做實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用成本
老師 我們公司要出口一款音樂(lè)棒棒糖,需要辦理食品經(jīng)營(yíng)許可證嗎?
90后35歲,在職帶娃,在小城鎮(zhèn)上班,代理記賬做會(huì)計(jì)。是考注會(huì)還是中級(jí)比較好?
如果是這個(gè)月累計(jì)10萬(wàn)就變成一般納稅人了,那啥時(shí)候又可以開(kāi)發(fā)票呢?等幾個(gè)月呢,老師
小規(guī)模采購(gòu)商品在財(cái)務(wù)軟件,需要把采購(gòu)的商品入庫(kù)填入采購(gòu)收獲單里嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初有時(shí)不等于利潤(rùn)表中的累計(jì)凈利潤(rùn)的數(shù),這能由此判斷出這表有錯(cuò)誤沒(méi)
因?yàn)樗枚愂前醇绢A(yù)繳,年度匯算清繳,如果更正的話在去年當(dāng)期就要補(bǔ)繳所得稅以及滯納金,那匯算清繳時(shí)直接按正確的報(bào)不行嗎
匯算清繳就是按更正后的正確報(bào)表填報(bào)
那就得補(bǔ)繳所得稅和滯納金啦?
是的,季度申報(bào)該補(bǔ)交就得補(bǔ)交哈