是的,第4季度和年度報表都要更正
老師好,21年全年增值稅申報和實際入賬有差別,這個反結(jié)賬調(diào)整后是不是只是匯算清繳的時候按照納稅調(diào)整后正確的交稅即可,不需要再更改第四季度報表
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?
請問22年的11月增值稅申報有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報表也需要更正嗎?財務(wù)報表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因為賬上是在本年度做了未分配利潤調(diào)整
收入漏記了,增值稅申報有一欄納稅調(diào)整在那里填寫怎么理解,是前提用了一以前年度調(diào)整損益科目嗎,然后企業(yè)所得稅要去調(diào)整那年更改,增值稅在今年增值稅申報檢查調(diào)整里面填寫嗎,這樣就不用更改調(diào)整那個年度的增值稅申報表了嗎???
老師您好 我想問下 如果我調(diào)整申報23年12月的增值稅報表 那么企業(yè)所得稅報表就只調(diào)整23年年度的就可以么 還是要23年第四季度的所得稅報表和23年年度匯算清繳的所得稅報表都要調(diào)整呀?
新增應(yīng)收科目,導(dǎo)致應(yīng)收的其他科目用不了,也刪除不了新增科目
老師,開發(fā)票時的發(fā)票編碼在哪查呀
老師,個體工商戶的經(jīng)營所得稅也是三個月申報一次吧?然后是不是跟申報員工個人所得稅一樣,都在自然人扣繳客戶端里面的
老師,我們公司有一個持股平臺是有限合伙企業(yè),現(xiàn)在我們股東要求折價回購股權(quán),簽的協(xié)議是股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給合伙企業(yè),合伙企業(yè)支付轉(zhuǎn)讓價款,但是我們這個合伙企業(yè)沒有資金,是我們公司把款轉(zhuǎn)到合伙企業(yè),還是直接把款轉(zhuǎn)給股東?應(yīng)該怎么處理呢?不同辦法的會計處理是怎么樣?要確保合規(guī)
這一筆主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)超過10萬了,季度余額表也超過30萬了為什么要減免增值稅呢
民營醫(yī)院開展護士節(jié)費用報銷餐費,水果這種可以嗎?
民營醫(yī)院邀請院外醫(yī)生開展醫(yī)療技術(shù)支持工作,這種是怎么合規(guī)處理?
你好,請問增值稅即征即退企業(yè)開發(fā)票的時候軟件可以直接寫在備注欄嗎,不開在票面上 符合規(guī)定申請退稅嗎
老師,速達是什么軟件,好用嗎?
老師,請教你一下。2025年1-3月我們預(yù)付了10萬的電話,其中這個電費一部分買電出去了。4月我們開了買電的發(fā)票5萬,剩下5萬是屬于我們的成本。之前的賬是做了預(yù)付款10萬。那么4月的賬,這個我們應(yīng)該怎么出會計分錄呢
因為所得稅是按季預(yù)繳,年度匯算清繳,如果更正的話在去年當(dāng)期就要補繳所得稅以及滯納金,那匯算清繳時直接按正確的報不行嗎
匯算清繳就是按更正后的正確報表填報
那就得補繳所得稅和滯納金啦?
是的,季度申報該補交就得補交哈