你好同學,做兩次紅沖嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 (對應(yīng)原成本科目)貸:庫存商品等 都是藍字的就可以了,月底將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤
老師,23年主營業(yè)務(wù)成本多做了,見前兩個截圖。在24年賬上怎么做分錄調(diào)整?23年截圖這筆主營業(yè)務(wù)收入在24年紅沖了普票,在24年賬上怎么做分錄調(diào)整?此3筆憑證在24年做23年匯算清繳怎么填表調(diào)整?湖北稅局,填不了調(diào)整啊
你好,老師,小規(guī)模公司,去年暫估了9萬,借成本,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在跨年了,我需要沖紅重新做,還是調(diào)整損益,調(diào)整損益的話,怎么寫分錄
老師 23年12月預(yù)提的成本,在24年1月收到去年的成本發(fā)票,但是忘記紅沖23的預(yù)提成本,4月現(xiàn)在做一筆同樣的分錄不過金額是負數(shù)的來沖掉去年預(yù)提的成本,做完紅沖分錄后成本顯示負數(shù),這種情況要怎么處理呀?能不能先第一步把1月收到的成本票在4月做一個紅沖分錄,第二步再做以前年度損益調(diào)整,第三步再做一筆正數(shù)的成本票,這樣可以嗎?
老師,2024年發(fā)現(xiàn),2022年有筆辦公費,借:管理費-辦公費,貸:庫存現(xiàn)金。重復(fù)做了兩筆分錄憑證怎么辦?現(xiàn)在2022年的匯算清繳也做了,也結(jié)帳了憑證也打印出來貼好了,需要怎么沖?怎么調(diào)整
#提問#老師23面確認的收入重復(fù)了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,在24年怎么做賬沖會,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整完以前年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?具體分錄麻煩老師幫忙寫一下吧應(yīng)收40萬稅額46017.7不含稅收入353982.3元
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
匯算清繳怎么調(diào)整呀
技術(shù)服務(wù)費的成本發(fā)票,是做了兩次沖紅,
匯算清繳的時候,你先把我給你寫的這個分錄放到去年的賬里,然后得出來的報表去填。填完之后把這個分錄刪除,刪除之后再把它重新錄到今年的本月的賬里就可以了。