已經(jīng)發(fā)放完畢就不需要納稅調(diào)增了
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的應(yīng)付職工薪酬填的2023年實(shí)發(fā)工資金額是包括在2024年1月份發(fā)的2023年12月的工資嗎?還是按2023年度賬上登記的2022年的12月至2023年11月的實(shí)發(fā)工資金額嗎
匯算清繳問(wèn)題,2023年12月計(jì)提當(dāng)12月工資,但是工資分別在2024年1-3月發(fā)放,。(匯繳前全已經(jīng)支付但是個(gè)稅申報(bào)是屬于2024年) 那我現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表應(yīng)是怎么樣填報(bào)
匯算清繳時(shí),2023年原財(cái)報(bào)上有應(yīng)付職工薪酬40多萬(wàn),其中有2個(gè)月工資在2024年5月才發(fā)放,這在匯算前已不欠工資,工資不用調(diào)整對(duì)嗎?
老師,我2023年的工資在2024年5月之前還有2023年11和12月沒(méi)發(fā),我在匯算清繳時(shí)調(diào)增11和12月份的工資了,但是今天又補(bǔ)發(fā)了2023年11月份的工資,我已經(jīng)調(diào)增了,申報(bào)了怎么辦?
老師,你好!現(xiàn)在有一種情況就是2025年1月發(fā)(2025年1月)的工資中有補(bǔ)發(fā)2024年的工資,可不可以把補(bǔ)發(fā)的工資加入到2024年12月工資(2024年12月工資12月份已經(jīng)發(fā))那里申報(bào)個(gè)稅?
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒(méi)看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬(wàn)的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬(wàn)發(fā)票是A公司開(kāi)的,另20萬(wàn)是B公司開(kāi)的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開(kāi)票的20萬(wàn)轉(zhuǎn)過(guò)去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是B公司給甲公司開(kāi)票,20萬(wàn)款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說(shuō)可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開(kāi)辦費(fèi)核算?
12月工資是在2025年發(fā)的,也不需要做調(diào)整是吧?2024年工資就算1-12月的工資是嗎
是的,就是那樣子的哈