那你明年匯算清繳納稅調(diào)減或是你去修改今年的匯算清繳
在2023年1月份發(fā)放2022年12月份工資的時(shí)候,為一個(gè)員工補(bǔ)繳了11月份的社保,那么這個(gè)補(bǔ)繳的社保應(yīng)該算作12月份的工資費(fèi)用還是11月份的工資費(fèi)用?
在2023年1月份發(fā)放2022年12月份工資的時(shí)候,為一個(gè)員工補(bǔ)繳了11月份的社保,那么這個(gè)補(bǔ)繳的社保應(yīng)該算作12月份的工資費(fèi)用還是11月份的工資費(fèi)用
老師 您好,我11月和12月份工資2023年1月發(fā),但我12月申報(bào)所屬期報(bào)的工資是11月份的,但我12月份工資有超出5000的個(gè)稅繳款,這我怎么更改申報(bào),我12月份工資還沒報(bào)呢?主要還有稅金呢
2022年的年中獎(jiǎng)在2023年1月16日發(fā)放了,但是我在2022年12月份忘記計(jì)提了,但是在2023年1月份申報(bào)2022年12月份工資時(shí)又申報(bào)了這個(gè)年中獎(jiǎng),現(xiàn)在怎么處理
老師你好,請(qǐng)問我2022年11月份和12月份工資表都沒出來,為了報(bào)個(gè)稅,預(yù)估的工資,但是2023年1月份工資表出來了,這個(gè)能不能在2023年1月補(bǔ)計(jì)提前面暫估少部分工資還有社保和個(gè)稅
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票金額長期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點(diǎn)差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報(bào)表也都改過來啊
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對(duì)方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會(huì)開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對(duì)我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對(duì)于以下問題 真誠的求解答 報(bào)銷總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—差旅費(fèi) 備注:3和4是因?yàn)槌霾钸€沒有到公司報(bào)備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費(fèi)均計(jì)入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計(jì)入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
可以在明天匯算清繳時(shí)在調(diào)減欄調(diào)11月份工資嗎?
是的對(duì)的,可以這么做的
還有我業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出那欄也忘記填了,已經(jīng)申報(bào)了怎么辦?
你好,這個(gè)最好去更正申報(bào)。
老師,沒有營業(yè)收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出200000,稅收金額是20萬*60%嗎?
哦,你們單位現(xiàn)在在籌建期嗎?
我公司現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目,沒有銷售
公司還有幾塊地,有一塊正在開發(fā),停工了
你好,單位是什么行業(yè)的?房地產(chǎn)的嗎?
房地產(chǎn)行業(yè)的
如果你開始發(fā)了這個(gè)屬于正常的營業(yè)期。
你沒有開發(fā)之前,這個(gè)屬于籌建期
籌建期的招待費(fèi)支出就不用調(diào)增嗎?有個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)建好好多年了,沒有銷售過,現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目剛開始建,但是不知道什么原因停工了。
籌建期所有的費(fèi)用全部調(diào)增,到了營業(yè)期的時(shí)候再抵扣。 招待費(fèi)按照發(fā)生額的60%,福利費(fèi)按照工資的14%。
就是建好了之后發(fā)生的招待費(fèi)才能抵扣了嗎?那籌建期發(fā)生的招待費(fèi)比如20萬,到營業(yè)期怎么抵扣了呢?
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
如果2023年籌建期招待費(fèi)支出20萬,2024年上半年籌建期招待費(fèi)10萬,2024年下半年?duì)I業(yè)期招待費(fèi)支出20萬,2025年招待費(fèi)支出納稅調(diào)整欄怎么填了?
024年的20萬,填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目第三行第一列賬載金額。
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額10萬乘以60%
那2023年籌建期招待費(fèi)支出20萬不填了嗎?還有2024年上半年籌建期招待費(fèi)支出10萬都不用填了嗎? 只填2024年?duì)I業(yè)期20萬嗎?稅收金額是20萬*60%嗎?
我寫錯(cuò)了,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額30萬乘以60%。