你好,那個(gè)不需要做納稅調(diào)整的了
老師早上好,我有個(gè)問題不理解,例如全年工資5萬元,平時(shí)做賬時(shí)計(jì)提工資:J:管理費(fèi)用~工資,D:應(yīng)付職工薪酬,支付時(shí):亅:應(yīng)付職工薪酬,D:銀行存款,在年度匯算清繳時(shí),期間費(fèi)用填寫職工薪酬是不是也要填寫上全年工資5萬,因?yàn)槊骷?xì)表中管理費(fèi)用有計(jì)提部分的5萬
應(yīng)付職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表,問下就是當(dāng)年應(yīng)付職工薪酬的貸方計(jì)提的,在下年才發(fā)放。是只要在匯算之前付完,賬載金額和稅收金額可以保持一致嗎。也就是2021年的工資在2022年4,5月才發(fā)完,只要在2022年5月31日之前發(fā)完就可以不用調(diào)整,過了5月匯算之后還沒發(fā)完才調(diào)整嗎,但是做賬壓月發(fā)工資都是如果跨年的都是做到2022年的匯算2021年的工資不影響嗎
匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)嗎?但是我2022年1月補(bǔ)計(jì)提了2021年12月的5萬工資,在做2021年匯算清繳已經(jīng)調(diào)整過了。2022年匯算清繳賬載金額包不包括這個(gè)5萬?
老師,去年12月計(jì)提了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在也支付了。匯算清繳時(shí)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付職工薪酬有余額,這個(gè)需不需要調(diào)
2023年計(jì)提20萬的工資,實(shí)際2023年支付了10萬,另外10萬是在2024年1月支付,當(dāng)時(shí)2023年個(gè)稅系統(tǒng)只報(bào)了10萬工資,1月份支付的10萬我2月份報(bào)個(gè)稅,那我如果匯算清繳職工薪酬那個(gè)表填20萬,不就是個(gè)稅系統(tǒng)與所得稅匯算不一致嗎
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請問怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計(jì)分錄?
那匯算時(shí)財(cái)務(wù)年報(bào)要調(diào)整嗎?
不需要調(diào)整年度報(bào)表的