是的,需要2個(gè)報(bào)表一致的
老師,12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表可以和匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表不一致嗎?
老師您好,匯算請(qǐng)假的財(cái)務(wù)報(bào)表必須和年底的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎
匯算清繳表必須和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎?匯算清繳時(shí)調(diào)整了數(shù)據(jù)了,必須要一致嗎?
請(qǐng)問老師,上年第四季度和匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表必須一致嗎?如果不一致,要更正第四季度報(bào)表嗎?
老師,問下您匯算清繳上年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表必須和12月的一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 體系認(rèn)證的老師來我們企業(yè)住宿的增值稅專用發(fā)票開我們企業(yè)的抬頭,就是招待客人的住宿費(fèi),我們企業(yè)能抵扣嗎? 謝謝老師!
老師您好,我想問一下就是別人公司從我們給他們開的發(fā)票金額里面扣除了管理費(fèi),我該計(jì)入哪個(gè)科目好呢?建筑行業(yè)
老師,貨物已經(jīng)收到了,還沒有收到發(fā)票,月底暫估入庫,到次月月初就紅沖掉,還是掛在預(yù)付賬款上也可以?
銀行給我公司一億元人民幣授信,請(qǐng)問授信后怎樣提額?
有對(duì)話cfo的課程學(xué)習(xí)權(quán)限,怎么在會(huì)計(jì)學(xué)堂上搜索不到呢?
你好,生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月增值稅要交15萬,出口退稅單證收齊的金額是200萬人名幣,申報(bào)免抵退稅申報(bào)表時(shí),怎么報(bào)更有利于企業(yè)節(jié)稅,直接免抵退稅出口銷售額那里填0嗎?
老師,有個(gè)公司需要注銷,是小規(guī)模納稅人,這個(gè)公司一直都沒什么業(yè)務(wù),往年虧損2萬多,今年有開了5萬多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷,遇到一個(gè)問題:公司的賬上的錢不夠還其他應(yīng)付款(都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬多),現(xiàn)在公司要注銷需要封賬,這筆錢也還不了給法人了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”,這樣一來的話,就需要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
老師,這申報(bào)個(gè)稅,原來離職,
老師,財(cái)務(wù)主管告訴我,這個(gè)月我們?cè)鲋刀愐?00萬的增值稅,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么操作沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師下午好,我想問一下利潤表里邊的所得稅費(fèi)用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費(fèi)用,減費(fèi)用算出來的嗎?還是所得稅費(fèi)用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過來的,填到那所得稅費(fèi)用那個(gè)欄里啊?
我想把年報(bào)的報(bào)表營業(yè)成本調(diào)整一下,這樣納稅調(diào)整再調(diào)整一點(diǎn),就可以是正數(shù)了?,F(xiàn)在是納稅調(diào)整直接調(diào)整快100萬加上彌補(bǔ)去年虧損才能是正數(shù),想給國家交點(diǎn)稅,但是調(diào)整的數(shù)額有點(diǎn)大,會(huì)影響嗎?
你要調(diào)整報(bào)表,就2個(gè)報(bào)表都得更正申報(bào),只是在匯算表調(diào)整,就不需要
那像我們這么情況,如何調(diào)整才好了,匯算調(diào)整金額過大會(huì)不會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)警示
要據(jù)實(shí)申報(bào),不能虛假申報(bào)除非稅局要求你們必須要調(diào)整交稅