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2023年9月,在電局上我勾選了進賬抵扣合計1萬元的發(fā)票,但是系統(tǒng)做賬,忘記做分錄了,現(xiàn)在補登記,怎么做分錄呢

2025-05-21 17:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-21 17:39

借:利潤分配-未分配利潤 增值稅-進項 貸:應付賬款

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借:利潤分配-未分配利潤 增值稅-進項 貸:應付賬款
2025-05-21
您好, 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 發(fā)票的分錄 借:應交稅費-待認證進項稅額,
2025-05-21
你好,你這個是什么業(yè)務的發(fā)票。
2025-05-21
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費應交增值稅銷項稅額 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2024-07-01
你好,當時是加稅合計做了成本費用的嗎?是的話,建應交稅費,應交增值稅進項貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,需要納稅調(diào)增。
2025-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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