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老師請(qǐng)問(wèn)一下,報(bào)1季度增值稅的時(shí)候 忘記價(jià)稅分錄,用含稅收入申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在怎么做分錄,在2季度沖一部分紅沖收入及應(yīng)交稅費(fèi)。前期分錄,借銀行代收入(含稅)現(xiàn)在紅沖,貸:收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),借貸不平,

2024-06-14 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-14 10:50

你好 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費(fèi)(正數(shù))

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快賬用戶3221 追問(wèn) 2024-06-14 14:15

啊,貸應(yīng)交稅費(fèi)正數(shù)啊,上季度申報(bào)就是含稅的呀,那本期少交應(yīng)交稅費(fèi)呀,怎么是正數(shù)啊,

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齊紅老師 解答 2024-06-14 15:09

哦,你是拿含稅金額做了不含稅收入,然后還拿含稅金額計(jì)算了稅金呀。這樣就是借:銀行或應(yīng)收貨款(紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)(紅字)

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你好 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費(fèi)(正數(shù))
2024-06-14
你好,截圖看下你的賬哪里不平?應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),是不是應(yīng)交稅費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?這個(gè)是紅沖。
2024-09-25
你好,你是一般納稅人的嗎?
2023-01-11
您好,沖紅的增值稅做錯(cuò)了,不是己交稅金,做到未交增值稅里就對(duì)了
2021-01-12
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-07-12
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