你好 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費(fèi)(正數(shù))
好的,老師是這樣的我一開(kāi)始做分錄借:銀行存款450000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入445544.55 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4455.55有一張前一個(gè)季度沖票紅字沖了紅字借現(xiàn)金100000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99009.9應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金990.1然后990.1然后我就去看了科目余額匯總表,但是在已交稅金那欄掛著負(fù)數(shù)990.1怎么讓他不在貸方?jīng)_平
你好 老師,我6月份紅沖了一筆發(fā)票,分錄也做了,稅額是負(fù)數(shù),因?yàn)闆](méi)有超過(guò)征稅額度,沒(méi)有增值稅;我怎么把分錄做平呢?紅沖的分錄已做:借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù) ) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù) ),后面應(yīng)該怎么把稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下增值稅季度沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn)的收入怎么做賬, 比如有收入時(shí), 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 那到了季度申報(bào)的時(shí)候免增值稅的分錄又怎么做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下發(fā)票紅沖賬務(wù)處理是這樣嗎?1、紅字發(fā)票賬務(wù)處理: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 數(shù)字部分都是負(fù)數(shù)) 2、開(kāi)具發(fā)票會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù))
老師問(wèn)一下,我2020年的時(shí)候是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了一張發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)到賬,現(xiàn)在我們是一般納稅人了,4月份沖紅開(kāi)了一張負(fù)票,也是按1%沖的,之前掛賬分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在負(fù)數(shù)的分錄我應(yīng)該怎么做?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
啊,貸應(yīng)交稅費(fèi)正數(shù)啊,上季度申報(bào)就是含稅的呀,那本期少交應(yīng)交稅費(fèi)呀,怎么是正數(shù)啊,
哦,你是拿含稅金額做了不含稅收入,然后還拿含稅金額計(jì)算了稅金呀。這樣就是借:銀行或應(yīng)收貨款(紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)(紅字)