您好,這個(gè)的話是貸方合適的,這個(gè)

老師,您好!公司賬戶提現(xiàn)2萬(wàn)元現(xiàn)金借給員工,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫?直接:借其他應(yīng)收款,貸銀行存款?還是:借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款,再:借其他應(yīng)收款,貸庫(kù)存現(xiàn)金?謝謝!
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師收的業(yè)主保證金在老板私戶上,老板又轉(zhuǎn)入公戶,那做分錄借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-保證金這樣行嗎?還是得過(guò)渡一下做分錄借其他應(yīng)收款-趙,貸其他應(yīng)付款-保證金,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-趙,正確的分錄是?謝謝
老師,我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)入進(jìn)來(lái) 然后我們?cè)俎D(zhuǎn)出去,這個(gè)需要怎么做分錄?做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來(lái) 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛?做個(gè)借款合同,這樣稅局人嗎?要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來(lái) 借銀行存款 貸實(shí)收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖?
請(qǐng)問(wèn)一下,預(yù)收其他公司的貨款,還沒(méi)有執(zhí)行合同,可以確認(rèn)收入嗎?我做賬,借銀行存款貸記合同負(fù)債可以嗎?還是借銀行存款貸記預(yù)收賬款還是借銀行存款貸記應(yīng)收賬款?哪個(gè)對(duì)?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師原來(lái)往來(lái)款個(gè)人借款29萬(wàn),還款打到公戶30萬(wàn),又給他打回10000,這分錄怎做?借銀行存款30萬(wàn),貸其他應(yīng)收款30萬(wàn),借其他應(yīng)收款(貸方10000)貸銀行存款1萬(wàn),老師對(duì)嗎?謝謝
老師,我公司是拍賣礦山銷售毛石的,與客戶簽訂合同的單價(jià)后,有些后期實(shí)際對(duì)賬時(shí)單價(jià)低了幾元,但每個(gè)月底我都與客戶對(duì)賬,主要核對(duì)這期間出貨的品種和單價(jià)以及剩余款(或欠款),且以實(shí)際與客戶對(duì)賬的信息來(lái)開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)收入的,請(qǐng)問(wèn)這有沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)一下,支付社保時(shí)憑證:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?還用計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
協(xié)議班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么區(qū)別?(能回答的老師回答,不能回答的,別浪費(fèi)時(shí)間)
老師您好!餐飲業(yè)個(gè)體工商戶,沒(méi)有公戶,無(wú)票支出無(wú)票收入,申報(bào)可以0報(bào)嗎?
協(xié)議班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,1月支付10萬(wàn)的房租,5月才取得發(fā)票,分別怎么做分錄,1-4月要攤銷嗎
老師,什么情況需要去外管局備案?稅務(wù)備案又是什么?能具體說(shuō)說(shuō)么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司銷售商品1200萬(wàn)元,其銷售成本為900萬(wàn)元,該商品的銷售毛利率為25%。甲公司購(gòu)進(jìn)的該商品2024年全部未實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售而形成期末存貨。乙公司(子公司)2025年繼續(xù)向甲公司(母公司)銷售商品600萬(wàn)元,其銷售成本為420萬(wàn)元,該商品的銷售毛利率為30%。2025年甲公司將2024年購(gòu)進(jìn)的存貨對(duì)外銷售70%,剩余30%形成期末存貨;本年度從乙公司購(gòu)進(jìn)的商品2025年對(duì)外銷售60%,40%形成期末存貨。甲公司對(duì)外銷售售價(jià)為進(jìn)價(jià)的120%。要求:1、2024年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)的抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。2、2025年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),調(diào)整和抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。工作底稿我真的不會(huì)嗚嗚嗚
老師,如果租金成本比如年100萬(wàn),比如24年對(duì)方不能開(kāi)具發(fā)票,正確做法是,25年,26年匯算調(diào)增交稅25萬(wàn)。如果是26年5月前才取得發(fā)票,那27匯算調(diào)減24-25,一共200萬(wàn)嗎?這樣操作有沒(méi)有問(wèn)題?還是需要年年更正申報(bào)退稅?退稅有問(wèn)題嗎?
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,每年年初計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),年底未使用完沖銷,22年前面會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)多計(jì)提了28萬(wàn)未沖銷,這幾年有此類費(fèi)用她沖銷這28萬(wàn),截止上個(gè)月還沒(méi)沖銷完,我應(yīng)該怎么處理


老師原來(lái)做分錄是借其他應(yīng)收款300000,貸銀行存款300000,現(xiàn)在借銀行存款2400000貸其他應(yīng)收款2400000,這樣對(duì)嗎?
對(duì)的,這個(gè)分錄是沒(méi)錯(cuò)的,您好