你好,不可以的。因?yàn)槌杀菊际杖氩皇枪潭ǖ谋壤?
老師,我們銷售材料,用的進(jìn)銷存系統(tǒng)。問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的事。正常情況下,我們當(dāng)月銷售,按出庫的累計(jì)庫存就可以結(jié)轉(zhuǎn),但現(xiàn)在涉及有一部分開了票,有一部分還未開票,還有一部分不開票,我這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?~~我是想按開發(fā)票對(duì)應(yīng)的來結(jié)轉(zhuǎn)成本,但太多了,也剔不出來,假如我按出庫一起結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)不會(huì)有啥問題
老師,你好!我之前在別的公司一般每月銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)能配比抵完,不會(huì)多出,也就是當(dāng)月入庫當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本。我現(xiàn)的公司一般每月抵完還有多出一些進(jìn)項(xiàng),多出的進(jìn)項(xiàng)我沒做賬,留到下個(gè)月抵扣再做,也相當(dāng)于當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月做為入庫材料,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,材料結(jié)存余額就沒多少,但實(shí)際是有些進(jìn)項(xiàng)還沒入賬,可以這么做嗎
老師您好,我想請(qǐng)問一下做外帳結(jié)轉(zhuǎn)成本可以根據(jù)收入的特定比例來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有些開了銷售發(fā)票的沒有進(jìn)項(xiàng)入庫也不知道成本多少
老師,我們是根據(jù),發(fā)票來做賬可以嗎?比如,我們進(jìn)貨了沒有發(fā)票,我們也不做暫估入庫,等到發(fā)票來了,我們再做庫存商品轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,可以嗎?收入也是按開票的,不暫估收入?可以嗎?
請(qǐng)問老師我們購進(jìn)貨物發(fā)票沒來貨已經(jīng)到了也銷售了,暫估入庫銷售方按照每盒多少錢計(jì)算,我們按照一盒里面有多少包賣的,那結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按照每包多少錢結(jié)轉(zhuǎn)嗎?庫存商品沒有發(fā)票暫估的單價(jià)不準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本可能也有差異有問題嗎
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
那這種情況我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,我也不知道成本多少,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒有采購單沒有采購合同
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本?
那我開出去的比如系統(tǒng)集成服務(wù)這種類型的服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好,根據(jù)提供服務(wù)對(duì)應(yīng)發(fā)生的支出金額結(jié)轉(zhuǎn)。