您好,這個(gè)的話最好現(xiàn)在先不辦理退稅,先等等這個(gè)
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)預(yù)繳稅款后,老板嫌交得太多了,要求做大了成本費(fèi)用,申報(bào)更正了,現(xiàn)在有兩萬(wàn)多的差額要去申請(qǐng)留抵或者退稅,有哪位老師辦過(guò)申請(qǐng)退稅業(yè)務(wù)的?給我些建議哈?,F(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)申請(qǐng)退稅跟留抵都是一樣的流程,那我是申請(qǐng)退稅好還是留抵好呢?怕查賬啊關(guān)鍵
老師好,我們公司是高新企業(yè),去年申請(qǐng)了21年的匯算清繳退稅,當(dāng)時(shí)申請(qǐng)退的時(shí)候因?yàn)橛芯徑坏亩惤饹]交,所以選的先抵后退,最后抵掉了21年第四季度和22年第一季度的緩交稅金,今年我們要申請(qǐng)22年的退稅,但是去年我們實(shí)際上只交了3千多的稅(第一季度應(yīng)交6千多,交一半,緩一半的),現(xiàn)在年報(bào)上顯示己預(yù)繳6千多,導(dǎo)致退稅也顯示要退這么多,實(shí)際上我們只交了6千多的一半,這種要怎么處理呀
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳企業(yè)所得稅的稅費(fèi),申請(qǐng)的先抵后退的方式,稅局通過(guò)了,但是并沒有直接打款到賬戶上,而是后面所發(fā)生的的企業(yè)所得稅,可以用來(lái)抵扣這個(gè)稅款,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)要怎么分錄呢?
我想咨詢你一下,做完企業(yè)所得稅匯算清繳,有退稅金額,我可以選擇暫不辦理退稅,放著以后要征所得稅直接抵減嗎?還是暫不辦理之后還是得申請(qǐng)退稅呢?
老師好,問(wèn)下。因?yàn)檫€是小規(guī)模的時(shí)候,采購(gòu)取得了專票。然后現(xiàn)在開出了發(fā)票超500萬(wàn)升級(jí)為一般納稅人了。增值稅依然有留抵。系統(tǒng)上可以辦理留抵退稅。然后公司是可以申請(qǐng)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人行業(yè)。問(wèn)下。如果留抵退稅,會(huì)不會(huì)不能選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
好的老師
嗯嗯,理解了就好了,早點(diǎn)休息。